Spelling suggestions: "subject:"play dde negocio"" "subject:"play dee negocio""
281 |
Plan de negocios : "Qualilux, luminaria para la minería chilena"Vallette Fuentes, Carlos Felipe January 2014 (has links)
Seminario para optar al grado de Ingeniero Comercial, Mención Administración / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En Agosto del año 2013, un amigo me comenta con respecto a un proyecto que
tiene pensado. Luego de traer productos de todo tipo desde China para
comercializarlos en el país y utilizarlos en eventos, se percata de la posibilidad
de traer dispositivos de iluminación de bajo consumo para la industria chilena. A
la hora de elegir una industria a la cual proveer en Chile, la primera opción
lógica es pensar en la minería debido a la cantidad de recursos que esta
industria mueve. Luego de comentarlo con un empleado en una importante
minera, me comenta de este proyecto y de la posibilidad de poder desarrollarlo.
Debido a mi formación como Ingeniero Comercial de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, cuento con las herramientas necesarias
para preparar y evaluar un proyecto, por lo que le propongo desarrollar el plan
de negocios del proyecto como mi Seminario de Título de manera de poder
tener una base tangible con la cual eventualmente podamos llevar las ideas a la
práctica.
A priori la propuesta de vender dispositivos de iluminación basados en la
tecnología LED (light-emmiting diod) a la industria minera tiene cierto sustento
Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile
7
dadas las condiciones actuales del mercado. La profesada crisis energética, los
precios a la baja de los minerales y los problemas de seguridad con los que se
enfrentan los trabajadores de la industria son factores que promoverían la
implementación de una alternativa de iluminación más durable, resistente y
eficiencia lumínica que puede llegar a ser hasta 80% superior a la alternativa
halógena (dadas buenas condiciones, componentes e instalación). El sustento
no es solo técnico, ya que en Chile nos encontramos en la mitad de un proceso
de recambio tecnológico en términos de iluminación, tanto en términos
domésticos con las llamadas “ampolletas de ahorro de energía”, como en
industrias.
Dado este nuevo escenario se plantea la siguiente pregunta que da origen a
este plan de negocio “Es factible desarrollar un proyecto exitoso basado en la
venta de dispositivos LED de origen chino a las empresas mineras de Chile”.
Con este trabajo se pretende recopilar información con respecto a la variedad
de temas directamente relacionados con el proyecto, definir la estrategia y
directrices de acción, que agreguen valor al proyecto en su totalidad. También
es necesario determinar los riesgos inherentes y circunstanciales de desarrollar
un proyecto de estas características y con los recursos disponibles.
Motivado por las condiciones a priori favorables con respecto a la puesta en
marcha de un proyecto de las características mencionadas es que realizo este
Plan de Negocios, con los distintos análisis que ello implica.
|
282 |
Plan de negocios ONG de escuelas de futbol : ONG SECOSSCorrea, Samuel, Ossandon, Martin, Sepúlveda, Joaquín 07 1900 (has links)
Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial,Mención Administración / Autores,no autorizan publicar a texto completo / Nuestro proyecto consiste en la creación de una fundación sin fines de lucro, la
cual su principal objetivo es la creación de escuelas de fútbol en la región
metropolitana (y potencialmente en todo chile), bajo el nombre Colo Colo, para
niños entre 5 y 18 años de edad.
La idea nuestra es constituir escuelas de fútbol, franquicias del Club Social y
Deportivo Colo Colo, en toda la región metropolitana, con especial énfasis en
las comunas donde hay más niños en riesgo social y de esta manera generar
en ellos una alternativa al mundo delictual, de drogas y narcotráfico.
Nuestro proyecto piloto, por lo tanto, consistirá en analizar la comuna de Puente
Alto para ver la factibilidad de nuestra propuesta. Para tal propósito nos
organizaremos como una ONG ya que estas son organizaciones no
gubernamentales cuyo trabajo está centrado en construir una sociedad más
justa y mejor, que además no persiguen fines de lucro, y se movilizan en temas
de interés público. Esta Organización estará compuesta por un directorio
conformado por: Luís Mena Irarrázabal, Manuel José Ossandón Irarrázabal y
Pedro Izquierdo Ovalle, encargados de velar por el correcto funcionamiento de
la organización, el cumplimiento de su misión y visión y por un cuerpo ejecutivo
conformado por Martín Ossandón (gerente general), Joaquín Sepúlveda
(gerente de Administración y Finanzas) y Samuel Correa (gerente de
operaciones y logística), encargado de llevar a cabo las distintas funciones
necesarias para el desarrollo de la ONG.
Para el desarrollo de nuestro trabajo es necesario obtener las franquicias que
otorga Colo Colo, de las cuales está encargado el mítico jugador albo y ex
seleccionado nacional Lizardo “Chano” Garrido. Para este efecto fue necesario
contactarnos con el otrora jugador y ya contamos con su venia para iniciar
nuestro proyecto con su franquicia.
En este proyecto se definen las distintas variables que determinan el potencial de mercado, como por ejemplo que las comunas de Maipú, Puente Alto y San Bernardo son las comunas con un mayor número de niños entre 5 y 18 años, o la cantidad de escuelas por comuna que tiene actualmente Colo Colo, o el ratio “cantidad de niños por escuela” de cada comuna. Posteriormente al análisis de mercado realizamos un análisis de la Industria, a través de un análisis de las fuerzas de Porter, un análisis FODA y un análisis de la estrategia competitiva. Luego realizamos el plan de marketing de la Fundación, en el cual analizamos el posicionamiento, la imagen corporativa, el mix comercial y el mix promocional. Finalmente definiremos el plan de implementación, el equipo emprendedor y análisis financieros y de riesgos.
|
283 |
Plan de negocios y análisis de la industria del fitness en ChileQuijada Hernández, Pamela Cristina January 2014 (has links)
Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Administración / La
industria
del
Fitness
en
Chile,
es
un
sector
que
se
encuentra
en
crecimiento
debido
a
que
las
marcas
de
las
distintas
disciplinas
se
están
posicionando
con
éxito
en
nuestro
país,
reuniendo
miles
de
seguidores
y
por
lo
tanto
generando
nichos
de
mercado
en
distintas
áreas
y
sectores
geográficos
del
país.
Debido
a
que
se
trata
de
deporte,
el
rubro
sufre
estacionalidad,
y
los
meses
de
menos
concurrencia
y
concentración
de
público
en
estos
recintos
son
los
meses
de
invierno
y
vacaciones
de
verano
debido
a
factores
motivacionales
de
los
clientes
y
también
de
menor
disposición
a
pagar
por
el
alto
costo
de
oportunidad
que
genera
el
cumplir
con
la
rutina
de
deporte
versus
aprovechar
el
tiempo
en
familia.
En
este
sentido
se
está
formando
un
nuevo
modelo
de
negocio
que
busca
atraer
al
público
a
los
recintos
deportivos
en
los
meses
fríos
y
durante
todo
el
año:
el
concepto
de
Centro
o
Studio
de
Fitness.
El
que
difiere
de
un
gimnasio
en
que
su
especialidad
son
los
planes
de
clases
dirigidas
de
forma
presencial
más
que
los
planes
de
máquinas
y
entrenamiento.
En
este
Plan
de
Negocio
se
analiza
la
opción
de
montar
un
Studio
Fitness
en
pleno
corazón
de
Santiago
Centro.
La
motivación
principal
de
este
proyecto
y
en
ahondar
sobre
este
tema,
en
lo
personal,
es
debido
a
que
ya
se
posee
un
conocimiento
mínimo
de
dos
años
sobre
el
rubro
y
por
lo
tanto
se
manejan
las
variables
que
lo
definen
y
lo
mueven,
porque
es
un
rubro
sumamente
atractivo
y
con
potencial
de
desarrollo,
y
además
porque
se
cuenta
con
el
capital
inicial
requerido
para
dar
marcha
al
Plan
de
Implementación.
El
mercado
en
la
región
metropolitana
está
creciendo,
así
como
también
la
competencia;
en
Santiago
el
número
de
recintos
de
este
tipo
ha
aumentado
de
75
en
el
año
2007
a
129
en
el
año
2011,
sólo
en
la
categoría
de
gimnasios
se
ha
mostrado
un
aumento
de
un
72%
en
la
ciudad
de
Santiago,
este
crecimiento
se
debe
a
que
se
está
produciendo
un
cambio
en
las
preferencias
de
los
consumidores,
lo
que
se
refleja
en
este
aumento
de
la
demanda
por
locales
que
ofrezcan
un
servicio
integral
con
varias alternativas
fitness,
y
que
exista
un
compromiso
con
los
clientes
al
estar
al
tanto
de
sus
expectativas
lo
que
por
lo
demás
es
lo
que
genera
rentabilidad
a
largo
plazo
en
este
negocio.
Sabemos
que
para
lograr
una
ventaja
competitiva
en
cualquier
rubro
se
debe
demostrar
a
los
clientes
que
se
entrega
un
servicio
que
genere
mayor
valor
que
la
competencia
o
sustitutos
de
éste.
Para
lograrlo
se
debe
poner
especial
atención
en
todos
los
elementos
que
transmiten
la
propuesta
de
valor
del
negocio,
ya
sean:
visibles,
tangibles
y
evaluables
por
los
clientes
(la
infraestructura
del
recinto,
equipamiento,
aseo,
diseño,
publicidad,
entre
otros)
como
también
aquellos
elementos
que
no
lo
son
(el
servicio
y
atención
personalizada
a
los
clientes,
la
asesoría
en
el
proceso
de
creación
de
su
rutina
de
entrenamiento
o
en
la
compra
de
ropa
deportiva,
la
fidelización
de
los
clientes
cautivos,
entre
otros).
También
se
deben
determinar,
identificar
y
trabajar
todas
aquellas
acciones
que
determinan
la
experiencia
de
los
clientes
en
dichos
recintos,
vale
decir,
en
aquellos
procesos
en
los
que
se
producen
"encuentros
del
servicio",
por
ejemplo,
se
deberá
dedicar
especial
atención
en
reclutar
y
contar
con
un
staff
de
instructores
reconocidos
en
cada
una
de
sus
respectivas
especialidades,
ya
que,
más
allá
de
que
este
sea
un
recurso
valioso
dado
que
se
entregaría
un
servicio
más
completo
y
de
calidad,
además
los
instructores
que
ya
llevan
años
dirigiendo
clases,
que
objetivamente
son
buenos
profesionales
según
cada
especialidad
a
la
que
se
dedican,
poseen
grupos
de
seguidores
que
no
necesariamente
pueden
provenir
de
la
misma
región
geográfica
en
la
que
están
ubicados
los
distintos
tipos
de
recintos
(generalmente
los
instructores
de
fitness
realizan
clases
en
más
de
un
recinto
deportivo,
y
en
distintas
comunas
de
la
Región
Metropolitana.
Incluso
habiendo
algunos
que
realizan
“giras”
de
eventos
a
lo
largo
de
todo
Chile)
por
lo
que
son
reconocidos
a
través
de
las
redes
sociales
y
la
web.
Por
lo
tanto,
son
una
fuente
de
valor
clave
para
cualquier
tipo
de
negocio
que
busque
posicionarse
en
el
mercado
al
que
quiere
apuntar,
alivianando
la
difícil
tarea
de
reclutar
nuevos
clientes
cuando
el
negocio
está
recién
en
sus
inicios.
En
resumen,
esta
acción
(atraer
instructores
talentosos,
carismáticos
y
con
un
público
cautivo
de
seguidores)
forma
parte
de
la
estrategia
de
marketing
dado
que
incentiva
a
que se
genere
una
mejor
campaña
en
los
comienzos
del
negocio
donde
la
tarea
de
inscribir
nuevos
socios
(clientes
inscritos
con
planes)
es
más
difícil
debido
a
que
la
empresa
no
ha
formado
su
reputación
e
imagen,
además
genera
que
haya
un
mayor
flujo
de
clientes
esporádicos
y
se
transmita
el
word
of
Mouth
sobre
el
Studio,
y
así
se
posicionará
más
rápido
en
el
mercado.
Por
otra
parte,
el
renombre
de
los
instructores
genera
que
se
reduzca
el
'riesgo
de
bajo
nivel
de
ventas'
en
el
primer
periodo
después
de
la
puesta
en
marcha
(Por
ejemplo:
a
través
de
las
redes
sociales
se
pueden
promocionar
eventos
que
convoquen
público
seguidor
de
estos
instructores).La
metodología
utilizada
para
encauzar
la
investigación
y
determinar
las
variables
relevantes
para
el
estudio
de
tesis
fue:
realizar
entrevistas
en
profundidad
a
Expertos
en
el
Sector
(Profesionales
Instructores
y/o
Empresarios
que
ejercen
en
el
mercado
del
fitness
en
alguna
de
sus
disciplinas
y
que
idealmente
tengan
su
propio
negocio).
Se
realizó
ocho
entrevistas
en
profundidad
a
distintos
expertos
en
disciplinas
fitness
en
su
mayoría
empresarios
con
más
de
6
años
de
experiencia
en
el
rubro.
El
cuestionario
adjunto
en
Anexos,
posee
quince
preguntas
que
se
dividen
en
tres
dimensiones
buscadas:
la
primera
es
reflejar
la
motivación
de
desarrollarse
en
el
rubro
del
fitness
que
posee
cada
emprendedor
y
su
proyección
visualizada,
la
segunda
dimensión
es
identificar
directamente
la
rentabilidad
del
negocio
y
los
aspectos
en
los
que
se
debe
tener
especial
atención,
y
por
último
la
tercera
dimensión
busca
determinar
cómo
visualizan
la
propia
disciplina
en
la
que
se
especializan
en
el
mercado
chileno,
con
el
fin
de
comparar
las
visiones
respecto
a
la
competencia
y
estrategias
de
precios
y
aspectos
en
los
que
se
pueden
comparar
las
marcas.Los
resultados
de
la
entrevista
en
profundidad
se
encuentran
en
el
capítulo
del
plan
de
negocios
'Análisis
de
la
Industria'
y
resumidos
en
conclusiones
al
final
del
documento.
Finalmente
para
la
puesta
en
marcha
del
Plan
de
Implementación
se
cuenta
con
una
fuente
de
contactos
y
cotizaciones
reales
que
se
encuentran
en
la
sección
del
Plan
Financiero,
además
de
adjunta
de
forma
digital
el
archivo
Excel
que
contiene
la
evaluación
de
rentabilidad
completa
y
la
mayoría
de
los
links
con
los
valores
reales
de
mercado
de
los distintos
ítems.
De
esta
evaluación
se
obtiene
que
el
proyecto
a
cinco
años
con
una
tasa
que
representa
el
costo
de
oportunidad
de
tomar
este
negocio
versus
ejercer
la
profesión
de
Ingeniería
Comercial
de
forma
dependiente,
obtenemos
que
el
proyecto
es
rentable
con
un
VAN
positivo
y
una
TIR
mayor
al
cien
por
ciento
del
proyecto.
La
inversión
inicial
se
recupera
a
mediados
del
segundo
periodo
y
se
proyecta
un
crecimiento
anual
constante
en
las
ventas
al
cabo
del
tercer
periodo.
Se
concluye
que
el
proyecto
es
atractivo
y
por
lo
tanto
será
ejecutado.
La
fecha
estimada
para
el
comienzo
de
su
funcionamiento
es
en
Agosto
del
año
2015
debido
a
que
en
esta
fecha
comienza
la
temporada
alta
de
las
actividades
deportivas
a
nivel
país
y
esto
incentivará
que
las
ventas
se
estabilicen
más
rápido
que
en
un
periodo
normal
o
de
temporada
baja.
Desde
la
fecha
actual
hasta
el
periodo
de
ejecución
se
buscará
aumentar
el
monto
disponible
como
capital
inicial
y
así
contar
con
una
mayor
liquidez,
también
se
estudiará
la
ubicación
exacta
del
local,
se
diseñara
la
estrategia
de
marketing
en
detalle
y
el
material
gráfico
que
se
utilizará
en
la
campaña
publicitaria
presencial
|
284 |
Plan de negocios : producción de realidad virtual para marketing inmobiliario virtual viewReinares Silva, Sebastián, Saavedra Pino, Aldo, Vera Ascuy, Francisca 07 1900 (has links)
Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Administración / Según datos otorgados por el informe de la cámara Chilena de la construcción, la venta de departamentos terminados registra en la actualidad una baja participación del total de las ventas de empresas inmobiliarias. En este mercado, las ventas en verde y en blanco representan aproximadamente un 80% de la demanda total, lo que ha generado que estas empresas destinen una mayor cantidad de recursos en potenciar sus ventas en las primeras etapas y utilizar el flujo asociado en financiar gran parte del desarrollo del proyecto. En este contexto, el área de Marketing se ha posicionado como un actor de suma relevancia para la industria inmobiliaria, donde se busca no solo disminuir la incertidumbre al momento de la compra para el cliente, sino también brindarles una mayor certeza a los inversionistas de estos proyectos.
Es en vista de lo anterior nace el proyecto Virtual View, que tiene por objeto implementar el marketing virtual mediante la programación de modelos tridimensionales de distintos proyectos inmobiliarios, principalmente departamentos, en los anteojos “Oculus Rift” con el fin de crear una realidad virtual en la cual el usuario podrá vivenciar su futura propiedad de manera más realista.
El servicio ofrecido por Virtual View permite mostrar una realidad virtual mediante los anteojos Oculus Rift, los cuales tendrán programada una vista panorámica desde el interior del inmueble en cuestión. En dicha programación se mostraran las características técnicas del producto (piezas, baños, cocina, etc.) y además se incluirán otras funciones que otros servicios sustitutos no muestran, como por ejemplo la iluminación de la propiedad dependiendo de la hora del día o la vista que hay desde las ventanas.
Nuestro mercado objetivo se resume como aquellas empresas inmobiliarias enfocadas en los segmentos ABC1 y C2, con proyectos a la vanguardia de la construcción con estilo y la utilización de tecnologías innovadoras.
La principal fortaleza del proyecto radica en las características innovadoras del servicio, que permite crear una realidad virtual que no es proporcionada por los sustitutos existentes en el mercado. Son estas características las que ayudarán a las empresas inmobiliarias promocionar de una forma interactiva y más realista sus propiedades aún no construidas. Esto será atractivo para los clientes, ya que les dará más seguridad sobre cómo será realmente su propiedad y por lo tanto, las empresas inmobiliarias podrán mejorar sus ventas en las etapas verde y blanco. Sin embargo, un punto importante a considerar es la amenaza de nuevos competidores, ya que existe la posibilidad de que las empresas que prestan servicios arquitectónicos y de diseño a las empresas inmobiliarias imiten el servicio y dados sus recursos y contactos imiten el modelo de negocios o el servicio que el proyecto Virtual View propone.
El presente documento presenta la descripción del negocio, análisis de la industria y el detalle de procedimientos a seguir para implementar el proyecto en su totalidad. Esto incluye el plan de marketing, el plan de implementación, el análisis financiero, de industrias, de clientes y de negocios.
|
285 |
Plan de negocios Proyecto Fijaciones GavilánGavilán Miño, Miguel Alejandro January 2015 (has links)
Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Administración / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En Chile luego del terremoto del 2010 se detonaron un montón de alertas con respecto a las fijaciones constructivas de las edificaciones en general, llegando incluso a modificarse arduamente la normativa que regía la confección, instalación y utilización de este tipo de elementos en todas la obra de construcción y proyectos de ingeniería en todo Chile para el año 2013. Los elementos de fijación constructiva, a diferencia de los elementos de fijación estructural, son los que fijan elementos que van dentro de la estructura de una edificación, pero que no ponen en riesgo a la edificación. Las fijaciones constructivas se encargan de fijar los cielos falsos, las cañerías de fluidos, los tubos de cableado, hasta los muebles y adornos al interior de una edificación, y estos mismos elementos fueron los más perjudicados luego de la catástrofe, centrándonos solo en la Región Metropolitana.
Luego de este evento, las empresas que actualmente se encuentran en el mercado aun no daban abasto con la demanda que se generó, ya que además las industrias de la construcción, manufactura, ingeniería y minería también necesitan constantemente utilizar estos elementos en sus faenas.
Es por esto que uno de los socios de este proyecto observo empíricamente lo que estaba sucediendo y aprovechó al máximo sus capacidades en el contexto que hasta ahora maneja dentro de la industria. Pero en el afán de aprovechar totalmente la potencialidad de la latente oportunidad de ganar parte del mercado que se estaba ampliando, es que nació la idea de este proyecto. Proyecto dentro del cual aparecieron nuevas características explotables que van a marcar la diferencia entre solo vender, crecer y ampliar el mercado existente.
Las investigaciones de los potenciales clientes demuestran que existe la disponibilidad a utilizar nuevos canales de transmisión de información con el fin de realizar las cotizaciones y las compras más rápidamente. La encuesta realizada en este trabajo arrojó que más de la mitad de los empresarios les gusta la idea de utilizar canales alternativos para cotizar productos, canales como WhatsApp, y aplicaciones para Smartphone, y que además aseguraron que si los utilizarían si existiera la posibilidad de hacerlo.
Tras este concepto, nace el Proyecto Fijaciones Gavilán, empresa que viene a ofrecer no solo los productos de fijaciones con los estándares de calidad existentes en el país, sino que, dada la alta competitividad de la industria a causa de la gran cantidad de competidores y la baja concentración de mercado que ha permitido la proliferación de empresas dedicadas a esta industria, el Proyecto Fijaciones Gavilán se introducirá con todo un concepto innovador de utilización de una amplia variedad de canales de comunicación para una rápida atención a sus clientes y una incansable búsqueda de logística just in time para disminuir al máximo problemas de inventario y gastos en doble traslado de los productos.
El concepto de esta empresa es de una atención rápida y personalizada a los clientes a través de una variedad de canales compuesta por página web, mail, teléfono y venta directa además de WhatsApp, chats, Facebook, Pinterest, blogs y aplicaciones con la finalidad de no solo vender un producto, sino que ofrecer una asesoría en la intención de compra del cliente, entendiendo su problemática de fijación y ofreciendo la mejor alternativa que se ajuste a sus necesidades, con el fin de ganarnos el respeto y confiabilidad de nuestros clientes a través del tiempo.
Inicialmente, el Target de este proyecto es la venta a empresas “Medianas”, que se encuentren en la Región Metropolitana de Chile dedicadas a Proyectos de Ingeniería, Manufactura y Construcción. Además que sean empresas con estándares mínimos de ética, responsabilidad social y cumplimiento de compromisos de pagos.
Las ventajas competitivas de este proyecto tienen relación con la innovadora propuesta de valor sumada al Know How, contactos y conocimiento en ventas de la Industria; por otra parte Know How, contactos y conocimientos en temas de administración y teorías de start up, gestión de personas y negociaciones sindicales; y finalmente “Expert endorsement” en la combinación de estos conocimientos y la casi nula probabilidad de problemas de agencia en una primera etapa.
Las proyecciones financieras para este proyecto tomando en cuenta los primeros seis años de funcionamiento y una estrategia de crecimiento constante e inversiones continuas en personal, mantenimiento e innovación, son las siguientes: Un VAN al año 6 por sobre los $19 millones de pesos con una fuerte tasa de descuento del 40%. La tasa TIR proyectada alcanza el 65% y la inversión se recupera al cuarto año de funcionamiento. Todo esto con unas ventas que comienzan extremadamente bajas con cerca de 4 millones para el primer mes, pero que se alzan en una función logarítmica alcanzando los 30 millones según las estimaciones. La meta de esta empresa es alcanzar ventas por 480 millones de pesos anuales para el segundo año de funcionamiento.
|
286 |
Plan de negocio para Chile OUT, una empresa de turismo aventura orientada al turista extranjeroSanta Cruz Ruiz, Joaquín, Menchaca Pardow, Antonio 12 1900 (has links)
Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial / Ingeniero comercial, mención administración (Joaquín Santa Cruz Ruiz), Ingeniero comercial, mención economía (Antonio Menchaca Pardow) / En este documento se presenta el plan de negocio enfocado al turismo realizado por los alumnos Joaquín Santa Cruz Ruiz y Antonio Menchaca Pardow bajo la tutela del profesor Gustavo Antmann como su seminario para optar al título de Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Mediante él, se estudió el potencial de una empresa de turismo aventura dedicada a entregar estudiantes universitarios en planes de intercambio en Chile experiencias de contacto con la riqueza natural y cultural del país mediante la realización de actividades asociadas al turismo aventura.
En primera instancia se revisaron las tendencias y perspectivas del turismo internacional y del turismo aventura en Chile, confirmando el potencial que existe para emprender en estas industrias que hoy viven grandes transformaciones tras hitos como el nombramiento de Chile como mejor destino de turismo aventura del mundo en 2016.
Luego, se estudió al cliente objetivo mediante una encuesta a 62 alumnos de intercambio en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y literatura asociada, lo que permitió describirlo según su edad, país de origen, intereses en cuanto a turismo aventura, disposición a pagar por tours, frecuencia deseada para participar de estas actividades y otros. Seguidamente, se analizó la competencia, identificando y describiendo los principales competidores directos e indirectos para determinar la mejor estrategia competitiva.
A partir de estos hallazgos se generó un modelo de negocio detallado y enfocado en todos sus puntos al segmento de clientes de estudiantes universitarios en planes de intercambio en Chile.
Luego se estimó la demanda y las proyecciones de crecimiento anual considerando el número de estudiantes que visitan Chile año a año para realizar planes de intercambio y la información recabada sobre este público en la encuesta, pudiéndose de esta forma verificar cuantitativamente el alto potencial del nicho de mercado escogido.
Seguidamente, se desarrolló un plan de marketing tendiente a fijar objetivos para las ventas, rentabilidad, posicionamiento y cuota de mercado de la empresa.
Habiéndose definido los lineamientos anteriores se desarrolló un plan de operaciones con una descripción de los principales procesos involucrados en la actividad de la empresa, desde su administración estratégica hasta la operación de su oferta de tour. Además, se elaboró un calendario de tours para los clientes considerando la estimación de demanda, los intereses, hábitos de compra y disposiciones a pagar de los clientes, las estrategias de la empresa y su capacidad de gestión.
Finalmente, se desarrolló un estudio financiero del negocio considerando las estimaciones de demanda y se generó un flujo de caja proyectado para los primeros cuatro años de operación de la empresa. Ello permitió obtener muy buenos indicadores económicos, como un VAN al 16% de $5,619,619 y una TIR de 26.34%.
De esta forma se cumplió con el objetivo general del plan de negocio de determinar el potencial de este negocio de turismo aventura que explota un nicho de mercado mediante una propuesta de valor superior a la de la competencia gracias a un estudio detallado de la industria, competencia y cliente.
|
287 |
Máquinas expendedoras de colaciones sanas para colegiosBarahona Zuñiga, Sebastián, Peña Valdivia, Jaime, Veloso Rogers, Guillermo 01 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración-MBA / No disponible a texto completo / PROBLEMA / OPORTUNIDAD
. PROBLEMA
Se ha demostrado que la alimentación en nuestra población y en especial en los
niños y adolescentes es bastante deficiente. Este problema se arrastra durante toda
su vida, y existen grandes probabilidades de generar peligrosas enfermedades, tales
como, obesidad, diabetes y problemas cardíacos.
En esto los colegios son una institución fundamental en el tema de la alimentación,
debido a que los niños pasan la mayor parte del día en sus dependencias.
. OPORTUNIDAD
Aprovechar la creciente preocupación mundial de la alimentación sana en los niños
desde sus primeros años.
Colocar a disposición de la comunidad estudiantil alternativas de colación sanas, a
través del sistema vending.
MERCADO
. TAMAÑO MERCADO OBJETIVO (M$, N° ALUMNOS)
1.- 66 Colegios en la Comuna de Las Condes (29.090.- alumnos)
2.- 38 Colegios en la Comuna de Providencia (13.735.- alumnos)
3.- 21 Colegios en la Comuna de Vitacura (13.819.- alumnos)
4.- 15 Colegios en la Comuna de Lo Barnechea (8.858.- alumnos)
Total 140 Colegios Particulares del Sector Oriente de Santiago (65.502.- alumnos)
. TAMAÑO MERCADO POTENCIAL
1.- 14 Colegios en la Comuna de Las Condes (5.728.- alumnos)
2.- 16 Colegios en la Comuna de Providencia (5.622.- alumnos)
3.- 3 Colegios en la Comuna de Vitacura (1.601.- alumnos)
4.- 9 Colegios en la Comuna de Lo Barnechea (3.847.- alumnos)
Total 42 Colegios Particulares Subvencionados Sector Oriente de Santiago
(16.798.- alumnos)
Proyecto Expendedoras de Colaciones Sanas
. CRECIMIENTO ANUAL (%)
El crecimiento estará dado por la cantidad de colegios existentes en la Región
Metropolitana, sector oriente.
. COMPETENCIA
Kioscos dentro del colegio y en las cercanías de éste, almacenes y librerías de
barrio.
. BARRERAS DE ENTRADA
Estarán dadas por la negociación con cada uno de los sostenedores de colegios, y ser
los primeros en entrar al establecimiento educacional.
NEGOCIO
. DESCRIPCION
Proveer a los alumnos, profesores, padres y apoderados de un servicio oportuno de
venta de colaciones sanas y artículos escolares de consumo y uso diario.
Entregado en maquinas expendedoras de manipulación simple y cómoda para el
usuario dentro del mismo colegio.
. PRODUCTOS Y SERVICIOS
Máquina expendedora de artículos escolares y de colaciones sanas ofrecidas en los
colegios del mercado objetivo.
. VENTAJAS COMPETITIVAS
Productos de calidad superior disponibles las 24 horas del día y los y 7 días de la
semana.
. PROPUESTA DE VALOR PARA LOS CLIENTES
Aumentar la disponibilidad y oportunidad de colaciones sanas y artículos escolares,
generando un ahorro de tiempo al alumno, profesor y apoderado.
Proyecto Expendedoras de Colaciones Sanas
MARKETING Y ESTRATEGIA
. MODELO DE INGRESOS
Precios por cada producto.
Modalidad de Pago, solo efectivo.
Se consideran ingresos adicionales por concepto de publicidad en las máquinas
expendedoras.
. COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
Posibles alianzas con proveedores claves, fabricantes e importadores.
La composición de la fuerza de venta estará encabezada por 1 socios gerente, que se
encargara del mercado objetivo. El será el encargado de entrar a los colegios y abrir
mercados. Este Gerente trabajará con un Coordinador que verá la parte de
implementación y post venta.
ARGUMENTOS DE VENTA
o Disposición inmediata de colaciones sanas y artículos escolares para padres,
alumnos y apoderados.
o La instalación de la máquina será sin costo para el establecimiento.
educacional, ni tampoco se cobrara una mensualidad al colegio.
o Se necesita un espacio mínimo para ubicar la máquina.
o Marginal consumo de energía (16 amperes).
o Artículos sanos y de calidad.
. PROMOCIÓN
La empresa se posicionará en colegios particulares de comunas del sector oriente de
Santiago, como una firma proveedoras de artículos escolares de calidad superior y
colaciones sanas, confiables, responsables e innovadoras.
Nuestras expendedoras contaran con tecnología que permitirá al consumidor
comprar en forma segura.
La promoción será en forma focalizada a cada colegio del mercado objetivo
definido por la empresa, participando directamente en las actividades propias del
colegio y anuarios.
La publicidad será recibida en primer lugar por los sostenedores y directores de
colegios, centro de padres y apoderados.
Proyecto Expendedoras de Colaciones Sanas
. ESTRATEGIA COMPETITIVA
La estrategia competitiva a utilizar será la de nicho, es decir, diferenciarnos dentro
de un segmento definido de colegios particulares.
Las barreras de entradas estarán dadas por la fidelización de los sostenedores de
colegios hacia la empresa, y esta será producto de una excelente atención y calidad
de los productos, además de ser los primeros en entrar al establecimiento
educacional.
EQUIPO EMPRENDEDOR
. COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR NEGOCIO
Los socios participantes de este proyecto, cuentan con una alta formación
profesional, (MBA y Diplomados), y trayectoria laboral en diferentes ámbitos
económicos, como empresas financieras privadas, empresa financiera publica y
empresa productiva privada.
Su fortaleza estada dada por las áreas de negocios, finanzas y administración.
. EXPERIENCIA
La trayectoria laboral y profesional de los socios, sustentara la experiencia necesaria
para desarrollas este proyecto.
. MODELO ASOCIATIVO (Socios / Aliados estratégicos)
Buscaremos alianzas con grandes fabricantes e importadores de colaciones sanas,
tales como Bimbo, Nutra bien, Cena, Carozzi, entre otros. Y grandes fabricantes e
importadores de artículos escolares, tales como Artel, Imex, Faber Castel, entre
otros.
PROYECCIONES FINANCIERAS
. CUADRO DE VENTAS
Tenemos un período de ventas de Marzo a Enero, y la relación de productos por
maquina será de:
15% artículos escolares y 85% colaciones sanas (Marzo a Enero)
El contenido total de productos en cada maquina es de 30 (5 productos de artículos
escolares y 25 productos de colaciones sanas).
Proyecto Expendedoras de Colaciones Sanas
. ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA
Estos estados estarán aperturados en los primeros 24 meses y posteriormente
anualizados hasta el Quinto año más perpetuidad.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Estarán informados por líneas de negocio y en forma consolidada, artículos
escolares y colaciones sanas.
ANÁLISIS DE RIESGOS
. CUADRO DE RIESGOS / MEDIDAS DE MITIGACIÓN
El principal riesgo estará dado por la pérdida del establecimiento educacional como
cliente, este se mitigará por la constante apertura de nuevos puntos de venta,
incorporando nuevas comunas y colegios particulares subvencionados
|
288 |
Club ChopperCarrión O., Paola, Ibacache E., Edith, Guillier R., Rafael, Cariceo R., Rodrigo, Kwasigroch, Juan José 01 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración / No disponible a texto completo / Club Chopper nace de la experiencia de vivir el mundo de las motocicletas Harley
Davidson y de la observación de las conductas y actividades predominantes en los
fanáticos de esta actividad. Efectivamente, al conocer a fondo este particular y
específico mundo, se detectó la necesidad de contar con un lugar físico único,
característico, que fuera capaz de acoger al mundo de las motocicletas de alta
cilindrada de Santiago, ofreciéndole un conjunto de productos y servicios de una
manera tal, que de inmediato los miembros de este grupo se hicieran parte de este
concepto y lo adoptaran como su lugar, propio, personal, a su medida y deseo.
Lo anterior sumado a la expansión del mercado de las motocicletas, donde se ha
incrementado tres veces en volumen, entre 2005 y 2006, y con un aumento
relevante para 2007 en la marca Harley Davidson, genera las condiciones óptimas
para el desarrollo de este proyecto.
La característica predominante de este mercado es la pertenencia, ser parte del
mundo Harley. Éste además, es un referente y una aspiración para la mayor parte
de los poseedores de motocicletas de otras marcas, siempre en el segmento
“custom”, “chopper” o “bobber”. Esto lleva a detectar la necesidad de crear un
lugar donde los “Harlistas” y otros motociclistas puedan reunirse frecuentemente, a
diario muchos de ellos y donde además puedan satisfacer todas sus necesidades
al respecto, desde la adquisición de una motocicleta nueva o usada, hasta la
obtención de servicios para sus motocicletas, vestimenta, accesorios, repuestos y
encuentro con amigos.
Con lo anterior, ‘Club Chopper’ es un conglomerado comercial que consta de tres
áreas básicas:
a) Tienda de motos, vestimenta, accesorios y repuestos de la marca Harley
Davidson, más venta y consignación de motocicletas usadas.
b) Taller de mantención, servicios y transformaciones de motocicletas.
c) Un pub – restaurant temático.
Las tres áreas configuradas en una conformación física tal que se genere un
espacio cálido, específico y único donde se pueda practicar y disfrutar de este
“estilo de vida”.
El negocio base es la venta de motocicletas marca Harley Davidson, para lo cual,
en un inicio, se importarán las unidades desde un dealer de Estados Unidos, para,
posteriormente, trabajar en la obtención de un contrato con Harley Davidson para
transformarnos en dealer autorizado e importar las unidades directamente desde
la matriz. Asimismo, los demás productos para la venta (vestimenta, accesorios y
repuestos) también seguirán este modelo de desarrollo.
El taller se desarrollará sobre la base de uno de los actuales talleres no oficiales
de la marca en Chile, el cual es propiedad de uno de los personajes líderes en
este ambiente y quien se incorporará a Club Chopper, aportando su conocimiento
técnico, experiencia, cartera de clientes y su imagen, característica altamente
relevante para el éxito del proyecto.
Finalmente, se creará un pub restaurant, con ambientación ad-hoc, una carta
sencilla y espacios adecuados para las reuniones periódicas de diferentes grupos
de motociclistas.
La particularidad es la unidad, la que dará sinergia a las tres áreas, potenciará la
actividad individual y generará la característica distintiva y única del proyecto.
Club Chopper se ubicará en la comuna de Las Condes, en un local arrendado, el
cual se deberá remodelar para albergar la configuración adecuada de las tres
actividades.
Hemos estimado la inversión inicial en un monto de MM$ 270, donde la mayor
parte se dedica a la remodelación del local, más la importación de un stock de
motocicletas y demás ítems tanto en artículos personales como repuestos y
accesorios para las motos y la implementación del restaurant. Pese a las
conservadoras proyecciones de ventas, el proyecto tiene la capacidad de
recuperar la inversión inicial al cuarto trimestre del segundo año de operaciones.
La competencia directa que enfrentará Club Chopper será la del actual distribuidor
para Chile de la marca e indirectamente, los importadores de otras marcas de
motos de este segmento como Yamaha, Honda y Suzuki. Estimamos que el
distribuidor H-D, por lejos el líder en el segmento, como las demás marcas, no han
explotado adecuadamente los conceptos subyacentes en este mercado, por lo que
Club Chopper ingresará al mercado con claras ventajas competitivas y, dada la
estructura de nicho, con un rápido posicionamiento como “el lugar propio de los
Harlistas” y otros motociclistas, imagen que claramente será atractiva también
para un público general.
|
289 |
Business plan: producción y exportación del caracol terrestre Hélix aspersaEspinoza P., Sandra, Bravo S., Roberto, Lonza R., Carlos, Prieto R., Christian 12 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración MBA / El presente proyecto tiene como objeto producir y exportar desde Chile caracoles de la especie Hélix Aspersa al
mercado español.
La viabilidad de nuestro proyecto:
· El mercado Español consume alrededor de 20.000 toneladas anuales de caracoles terrestres. Actualmente
existe un exceso de demanda. Se importan alrededor de 13.000 toneladas al año, las cuales equivalen al
68% del consumo total.
· El 80% del consumo en el mercado español corresponde a la especie Hélix Aspersa y de éste porcentaje el
90% se consume fresco y el 10% restante en conserva. La tasa promedio de crecimiento de las
importaciones en los últimos 4 años se ha visto incrementado en más de un 20% anual.
· El Modelo de Negocio contempla un Plantel de Producción; la producción será enviada a un importador
español definido como el segmento de mercado a servir.
· Tenemos ofertas concretas de importadores españoles que están dispuestos a comprar nuestra
producción.
· El exportar en contra estación y las características de nuestro producto son valoradas por nuestros
clientes.
· La estrategia de posicionamiento del producto será de enfoque, dado que se concentrará en un mercado
geográfico específico y un determinado segmento de la industria.
· Para concretar las futuras ventas se realizará un marketing directo entre la empresa y los potenciales
compradores.
· La empresa tiene la capacidad para exportar un total de 79 toneladas en cinco años de operación,
iniciando las exportaciones el primer año con 3 toneladas, las exportaciones totales representarán una
venta CIF de US$ 422.000.
· La inversión total es de $29,5 millones en el horizonte del proyecto. La tasa interna de retorno (TIR) del
proyecto es de un 55,8% con un horizonte de 10 semestres y el valor presente neto durante el mismo
periodo, descontado a una tasa del 32,7% anual es de $12,5 millones.
· Desde el punto de vista del inversionista, el proyecto arroja un valor presente neto de $8,4 millones
evaluados a la misma tasa de descuento anterior y una tasa TIR de 47%, en el horizonte del proyecto.
· La estructura societaria de la empresa será del tipo Sociedad Anónima Cerrada. Se emitirán 200 acciones
equivalentes al 100% del capital social las cuales serán suscritas por un socio que tendrá a cargo la
administración del negocio a una razón del 40% y el resto de los socios fundadores a una razón del 20%.
· El Equipo Ejecutivo tiene una amplia experiencia en materias administrativas, financieras, evaluación de
proyectos, operación logística, transporte, manejo y producción de seres vivos
|
290 |
AmiguitoMedina, Ariel, Moll, Erick, Paslar, Neusa, Piaggio, Cristian. 30 December 2009 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración (MBA) / No disponible a texto completo / “Amiguito” es una empresa comercializadora de productos de uso personal
(higiene) importados desde China, utilizando como principal canal de distribución
las Ferias Libres de la Región Metropolitana.
Las Ferias Libres se definen como un grupo de comerciantes itinerantes que se
establecen en la vía pública, para vender artículos de diferente naturaleza.
Actualmente en Chile hay 70 mil feriantes y alrededor de 700 Ferias Libres.* Se
presenta foto representativa de una Feria Libre:
El mercado objetivo de “Amiguito”, dada las características de los productos que
va a importar, son las Ferias Libres que abastecen los segmentos socio
económico C3 y D de la Región Metropolitana, los cuales en conjuntos alcanzan
el 60% de los hogares del Gran Santiago.
Los productos de higiene personal que se comercializan a través de este canal
de distribución, en general no muestran una relación precio-calidad satisfactoria,
5
los productos son de procedencia dudosa o en ocasiones el contenido no guarda
relación con el envase.
Considerando estos factores y después de conocer en terreno tanto a feriantes
como a los consumidores finales en un mercado que según estudios realizados el
año 2008 por la Universidad de Santiago, esta creciendo tanto en número de
Ferias como en el nivel de ventas, se concluye que es una excelente oportunidad
de inversión debido a lo siguiente:
El mercado objetivo de “Amiguito” pesa aproximadamente al año MM$
2.228.** La proyección de participación de marcado es de un 30% al
quinto año, equivalente a ventas anuales de MM$ 825.-
Los productos a comercializar son de alta rotación, bajo costo y buen
margen, lo que proporciona una auspiciosa perspectiva de penetración en
función de la buena relación precio-calidad.
Evaluado el proyecto a un horizonte de 5 años, el VPN total es de M$
588.130 Para asegurar la factibilidad del plan de negocio, se sensibilizó las
variables de precio y cantidad vendida. Como resultado de esta evaluación
se podría reducir hasta en un 20% el precio, manteniendo la participación
de mercado y un VPN positivo.
Tomando lo antes señalado y el detalle del análisis desarrollado en este plan de
negocio, se concluye que este proyecto es potencialmente rentable, poco
riesgoso por la moderada inversión inicial, sumado a un equipo gestor profesional
y comprometido, lo cual entregará a “Amiguito” una excelente administración,
transformándose en una muy buena oportunidad donde invertir.
|
Page generated in 0.0738 seconds