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Plan de Negocios para un Lodge de Pesca en la XI RegiónAlfaro Cornejo, Juan Andrés January 2011 (has links)
El objetivo general de este trabajo ha sido el desarrollo de un plan de negocios para la instalación y operación de un lodge de pesca en la XI región de Aysén.
El proyecto ha sido motivado por la disponibilidad de 530 hectáreas de terreno en la región de Aysén por parte de inversionistas interesados en el negocio de la pesca deportiva con mosca, y se justifica en el aumento de la demanda por este servicio en nuestro país y las auspiciosas cifras que muestra el turismo de intereses especiales en la región durante los últimos años.
El trabajo se ha desarrollado de acuerdo a la metodología estándar para el desarrollo de un plan de negocios a partir de un análisis estratégico y el posterior desarrollo de una investigación de mercado. A partir de lo observado se determinaron características clave del servicio y que forman parte fundamental de la propuesta de valor del lodge. En base a esto luego se han desarrollado los planes específicos apropiados para sustentar esta propuesta de valor en cada área del negocio. Finalmente se ha elaborado un plan financiero, la evaluación económica y la discusión de los resultados obtenidos.
Se ha estimado una inversión inicial de $391.666.451 y flujos de caja positivos a partir del segundo año de operación dentro del horizonte de 15 años proyectado en la evaluación económica, fundamentados en ingresos por ventas que van desde los 72 millones hasta los 187 millones de pesos producto de las perspectivas de demanda creciente y considerando un tipo de cambio de $500/US$. Se han evaluado las alternativas tanto del proyecto sin financiamiento como del proyecto apalancado en un 50%, obteniendo mejores indicadores financieros para esta última opción pese al pago de la deuda, producto de la reducción en el riesgo que se traduce en un menor costo promedio ponderado del capital (16% versus 10,4%). El proyecto apalancado presenta una TIR del 20,6%, un VAN de $236.569.044 y un PRC de 8,7 años, versus una TIR de 16,4%, un VAN de $10.528.317 y un PRC de 6,5 años para el proyecto puro.
Estas cifras, además del positivo panorama para el mercado de la pesca deportiva en nuestro país y el ambiente propicio para el desarrollo de inversiones en esta área, sumado a las fortalezas que presentan los inversionistas, llevan a recomendar la realización del proyecto, y aprovechar la oportunidad de ser protagonistas del auge turístico de la Patagonia chilena.
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Plan de negocios de la posada “Green Hostel Limitada”González Daza, María José January 2010 (has links)
En este trabajo se presenta el diseño de un plan de negocios para la empresa
Green Hostel, que corresponde a un albergue juvenil con la particularidad de ser amigable
con el medio ambiente, ya que toda su energía se obtendrá por medio de energías
renovables, como por ejemplo de reciclaje en compost y paneles solares. La idea es
promover una cultura más ecológica dentro de la comunidad, partiendo por dar el ejemplo,
potenciado así el cuidado de este santuario natural conocido como la ola de Sudamérica.
El core business será la venta de servicios de hospedaje con el valor agregado de
entregarlos en un ambiente ecológico.
La creación de “Green Hostel” responde a las necesidades presentadas por los
visitantes a este balneario, ya que dentro del mismo sector de Punta de Lobos existen
muy pocos servicios de hospedaje que satisfagan la gran demanda en períodos de
temporada alta, lo que hace de esta propuesta una buena oportunidad de negocio.
La implementación de este plan de negocio se piensa para Enero de este año
próximo, de modo que los datos usados en todas las secciones, como el análisis de
mercado o la evaluación financiera, están basados en el período 2009-2010, pudiendo
quedar obsoletos los resultados de este estudio para períodos posteriores.
El objetivo principal del trabajo es demostrar la factibilidad económica y atractivo
de un hostal ecológico en la playa de Punta de Lobos.
Respecto de nuestra misión/visión es importante entregar la mejor experiencia en
hospedaje y posicionarnos entre los hostales de Punta de Lobos, para ser reconocidos
por nuestra propuesta innovadora, transformándonos en un destino popular y deseado por
nuestros clientes para reunirse en una comunidad afín a sus intereses.
Nuestro mercado objetivo se compone de Turistas Nacionales e Internacionales,
ambos son hombres y mujeres de segmentación socio-económica ABC1-C2, que tienen
entre 15 y 59 años. Apuntamos principalmente a un estilo de vida por lo que nuestra
propuesta no tiene límite de edad. Creemos que ampliar nuestro público en términos de
edad no está alejado de la realidad dado que el turismo de intereses especiales ha estado en aumento en los últimos años en nuestro país. Respecto a la segmentación geográfica
creemos que lo más realista es pensar en ciudades de las regiones cercanas, como
Santiago, Rancagua, San Fernando y Curicó.
Del análisis Porter que se realizo a la industria descubrimos que las principales
barreras a la entrada eran la ubicación y la alta inversión inicial, que los competidores no
son muchos y que la competencia es alta. También se debe considerar que la demanda
por el servicio de alojamiento en los sectores costeros está sujeta a fluctuaciones durante
las estaciones del año, ya que en verano es claramente la temporada más alta y donde
las empresas de este tipo están en su máximo de capacidad. En el poder de negociación
de los clientes destacamos que los consumidores más importantes de los albergues
juveniles son los turistas extranjeros, ya que los turistas nacionales tienden a sustituir con
mayor facilidad los hostales por el arriendo de cabañas, casas o campings. En los
sustitutos encontramos que existen muchos pero todos estos se encuentran ubicados en
el sector de Pichilemu, a 3 km. o más de Punta de Lobos. La mayoría de estos sustitutos
compiten en costo, ya que muy pocos mantiene una calidad elevada en sus servicios. Los
proveedores no son tantos y se reducen a tres principalmente: Los trabajadores del hostal
(recepcionistas y mucamas), los profesores de surf y kitesurf que prestarán un servicio
externalizado y los supermercados o almacenes que nos venderán los alimentos para preparar los desayunos.
Luego de realizar el FODA pudimos encontrar características opuestas que se
compensaban, como por ejemplo, que como equipo emprendedor no tenemos experiencia
en la industria hotelera pero sí poseemos conocimientos en proyectos de sustentabilidad
de viviendas, en estudios relacionados a la eficiencia energética y la mitigación de CO2.
La estrategia competitiva a desarrollar será Enfoque de diferenciación. Considerando
las cualidades presentes en los otros competidores del mercado, nosotros nos
distinguimos por ofrecer un servicio de hospedaje en un entorno ecológico, tanto por la
infraestructura como por el cuidado que otorgamos como staff al medioambiente.
Como primer paso en nuestra estrategia de posicionamiento tenemos la formación
de nuestra imagen corporativa donde definimos nuestra marca. Para esto elegimos un
Isologotipo que será asociado a todo lo que nuestra empresa representa como conjunto
de beneficios y características. Luego definimos nuestro mix comercial, donde explicamos nuestro producto y como se clasifica en sus distintos niveles, los precios o el modelo de
ingresos, la distribución y la promoción con una estrategia de comunicación tipo Pull. En
el mix promocional encontramos publicidad en revistas, en internet, en eventos,
seminarios y ferias.
En torno a las operaciones explicaremos el organigrama, compuesto por 7
integrantes iniciales, la infraestructura del hostal, con una construcción de 430 en
madera, dónde se dispondrán de las habitaciones para los huéspedes, de una cafetería,
una recepción, 4 baños y casilleros, de la tecnología ocupada, como sistemas de paneles
solares y compost, y del diagrama de flujo del servicio de hospedaje.
En el análisis de Riesgo se plantearon todos aquellos riesgos que no son
contabilizados dentro de las evaluaciones financieras y que podrían poner nuestro
negocio en una posición difícil, o bien, crítica.
En el estudio financiero realizado vemos que el flujo de caja del proyecto presenta
un VAN mayor a cero, con un valor de $62.795.919 del año 2010, es decir, el proyecto
recupera lo invertido, retorna la tasa típica exigida a proyectos de emprendimiento y
genera un riqueza adicional de $62.795.919. Por otro lado, la TIR (Tasa Interna de
Retorno) que corresponde a la rentabilidad del proyecto en sí o a la tasa de descuento
cuando el VAN es igual a 0, es igual a 47%.
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