Spelling suggestions: "subject:"proyecto dde inversión"" "subject:"proyecto dee inversión""
271 |
Vigilancia tecnológica para determinar la viabilidad de la manufactura aditiva en la producción de bicicletas en el PerúPanta Morales, Angello Geronimo 27 January 2023 (has links)
El presente documento desarrolla un estudio de vigilancia tecnológica aplicado en la búsqueda de nuevos
materiales empleados en la manufactura aditiva de bicicletas, así como identificar mediante que tecnología
se vienen fabricando. Además, describir oportunidades y amenazas en este sector. El proceso de vigilancia
inicia en la selección de fuentes de información especializada, la cual será procesada.
El análisis PESTEL determinó que el Perú ha preparado un ambiente propenso para que la población pueda
incrementar el uso de las bicicletas, pues se ha elaborado un marco legal que regulariza y fomenta su uso,
así como también, se vienen acondicionando diversas ciudades del país con ciclovías, haciendo que su
implementación sea más factible y segura. Sin embargo, nos hemos convertido en un país netamente
importador del producto terminado, no siendo capaces de satisfacer el mercado interno a través de la
producción nacional, este panorama amenaza con aumentar nuestra dependencia de países asiáticos,
principalmente China, país donde proviene el mayor porcentaje de las importaciones. Así como tampoco
se encontraron investigaciones científicas, ni registro de patentes para la manufactura aditiva de bicicletas
con autores peruanos.
El análisis bibliométrico de investigaciones científicas y patentes registradas determinó que, si bien aún no
se procesa toda la bicicleta mediante manufactura aditiva, si es posible elaborar el marco de la misma
mediante la fusión selectiva por láser (SLM), fusión de haz de electrones (EBM) y deposición de material
fundido (FDM). Así mismo, para los dos primeros tipos de impresión 3D mencionados se encontró que el
material empleado es el polvo de titanio, mientras que para la FMD se puede emplear tanto tereftalato de
polietileno (PET) y ácido poliláctico (PLA).
Finalmente, esta es aún una tecnología emergente, la cual tiene como principal característica la novedad,
por lo que no se debe perder la oportunidad de realizar descubrimientos por parte de nuestros
investigadores.
|
272 |
Estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de snacks saludables a base de mango deshidratado para consumidores de Lima MetropolitanaPajares Correa, Winy Lisbeth 17 March 2021 (has links)
El Perú debe aprovechar al 100% la producción de mango y no dejarla malograrse
por el poco tiempo de su duración. Una forma de hacer esto, es procesándolo
mediante deshidratación. El proyecto se enfoca en demostrar la viabilidad técnica,
económica y financiera de implementar una planta productora de mango
deshidratado, para su posterior comercialización con un horizonte de 5 años en Lima
Metropolitana.
En el primer capítulo se desarrolla el Estudio Estratégico, en donde se analizan los
principales factores que afectan al proyecto y al sector al cual se enfocará tanto en
el macro como en el micro entorno. Así mismo, se aplicará la matriz FODA, con la
cual se determinará la estrategia de diferenciación del negocio.
En el Estudio de Mercado se analiza el perfil del potencial consumidor y la demanda
creciente por productos gourmet y saludables. Así con los datos de oferta y demanda
históricos se obtiene la demanda insatisfecha de la cual el proyecto tomará parte para
cumplir sus objetivos
El Estudio Técnico comienza con la localización óptima de la planta de producción la
cual se concluye que sería en Piura y las oficinas de distribución en Lima. También
se define el tamaño óptimo de la planta, así como los procesos y requerimientos para
la elaboración del producto Por último se realiza la evaluación ambiental para conocer
su impacto en el entorno.
En el cuarto capítulo, se detallan las normas legales que afectarán a la empresa y su
constitución para su buen funcionamiento, así como la estructura jerárquica de la
empresa y el rol de cada colaborador. De igual manera, se definen los servicios a
tercerizar.
En el quinto capítulo se determinará la inversión total a realizar para poner en marcha
el proyecto y se establecerá la estructura de capital más adecuado. Luego, se
realizará una proyección de estado de resultados y los flujos de dinero logrando un
VPNE de S/ 185,482, un VPNF de S/ 111,182, una TIRE de 26.22% y una TIRF de
30.45% demostrando la viabilidad económica y financiera del proyecto. Finalmente,
se llevará a cabo un análisis de sensibilidad con las variables críticas del negocio,
siendo la más importante la demanda.
|
273 |
Estudio de prefactibilidad de la creación de helados de frutos oriundos con relleno en Lima MetropolitanaJuárez Palomino, Ricardo Alejandro 05 October 2020 (has links)
La presente tesis tiene el objetivo de evaluar principalmente la viabilidad técnica, económica y financiera de un estudio de prefactibilidad de la creación de helados de frutos oriundos con relleno en Lima Metropolitana, específicamente en los distritos de Lima Moderna.
En el capítulo 1, se realizará un análisis estratégico que llevará la compañía considerando el macroentorno (factores políticos, económicos, socioculturales, legales y tecnológicos) y el microentorno (análisis de la empresa a través de las fuerzas de Porter) para lo cual será necesaria la definición de la visión y misión de la empresa, así como el análisis de la matriz FODA.
En el capítulo 2, se llevará a cabo el estudio de mercado del producto a fin de obtener la oferta y demanda existente a partir de la segmentación de mercado según ciertas variables que ayuden a definir el público objetivo. También, se planteará la estrategia de comercialización bajo la cual se venderá el producto. En el capítulo 3, se realizará el estudio técnico en el cual se verá las características y requerimientos relacionados a la operación de la planta, así como también el impacto ambiental y social que conlleve.
En el capítulo 4, se realizará el estudio legal para entender cómo se constituye la empresa, así como para conocer las normas legales y tributos con las cuales se debe cumplir para un correcto y ético manejo del negocio. En el capítulo 5, se mostrará el estudio organizacional dentro del cual se encuentra el organigrama y con las funciones y requerimientos propios de cada uno de los miembros.
En el capítulo 6, se realiza el estudio de las inversiones bajo el enfoque económico y financiero para evaluar la viabilidad del proyecto. Se demuestra que sí lo es al obtener resultados de un VAN-E de S/.78,031 y una VAN-F de S/.28,508. También, se realiza el análisis de sensibilidad a fin de ver la respuesta de los indicadores ante distintos escenarios. En el capítulo 7, se presenta las conclusiones y recomendaciones a ser considerados en el presente proyecto.
|
274 |
Estudio estratégico para una planta de producción de licor a base de cacao y frutos nativos del departamento de AmazonasCinthya Karen, Santisteban Reyna 19 February 2020 (has links)
En el presente trabajo se logró analizar el sector industrial del licor en el Perú, haciendo hincapié en el proceso productivo del licor a base de cacao con sabor a frutos nativos del departamento de Amazonas, cuyo objetivo es conocer la respuesta de potenciales clientes y proveedores, analizar el producto, el tipo de canal de distribución y todos los factores que ayuden a determinar las mejores estrategias para la toma de decisiones. Este documento se encuentra conformado por cuatro secciones: la primera se centra en la descripción del perfil del consumidor, de los proveedores más representantes del rubro, y de la tecnología que deberá usarse en el proceso productivo del licor a base de cacao; en la sección segunda, se realiza un estudio del macroentorno, el cual describe cómo los factores económicos, políticos, tecnológicos, legales y sociales afectan de manera directa o indirecta a la industria de licores; en la tercera sección, el microentorno analiza la estructura de los sectores en los que operan las empresas y cómo su funcionamiento se ve alterado desde el punto de vista de las cinco fuerzas de Porter; y en la sección cuatro, se define la estructura del planeamiento estratégico, que con la ayuda de la herramienta FODA explora el entorno y permite identificar los factores externos e internos que necesitan ser planificados.
Tras esta investigación, se concluye que las empresas licoreras invierten cada vez más en la automatización de sus procesos mediante la compra de maquinaria de alta tecnología, las cuales por lo general son importadas de países más desarrollados y luego son adaptadas a los procesos de sus sistemas productivos. Por otro lado, el consumidor de hoy en día se caracteriza por ser un sujeto racional, vivencial y exigente al momento de comprar, y siempre está dispuesto a probar nuevos productos cada vez de mejor calidad. Inclusive los clientes más influyentes pueden llegar a obligar a las industrias licoreras a reducir los precios y a exigir servicios de mejor condición. Es decir, hoy en día las necesidades de los más poderosos clientes llegan a ser una alta prioridad para las empresas dado que es este mercado el que tiene mayor poder de negociación sobre los participantes en el negocio de la oferta.
Finalmente, las medidas tomadas recientemente por el ISC son alentadoras para el mercado en el que se desea penetrar dada las reducciones a las tasas impositivas aplicadas a los licores y que a su vez desplaza a uno de los competidores más agresivos como es la cerveza.
|
275 |
Club profesional para creativos independientes "Millennial Club"Fukunaga Villanueva, Stephanny Paola, Toledo De la Cruz, Edgar Angelo 17 April 2017 (has links)
El presente documento plantea una propuesta de negocios para desarrollar un Club Profesional para Independientes Creativos en Lima cuyo fin es satisfacer las necesidades reales que tiene el público objetivo hacia el cual está orientado a través de una plataforma inspiradora, única y exclusiva en la que se promueva el desarrollo de redes de contacto de calidad, una atmósfera de innovación y la generación de conocimiento compartido.
Millennial Club busca atender a todo aquel independiente a tiempo completo vinculado a la industria creativa (diseñador, arquitecto, ilustrador, consultor, entre otros) cuya edad fluctúe entre los 25 y 35 años y que viva en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La Molina.
El servicio que ofrece Millennial Club a este segmento de la población ha sido clasificado en tres niveles:
Servicio Base en el cual se busca satisfacer las necesidades básicas del cliente como son los espacios de trabajo individuales y grupales, conexión a internet inalámbrico y acceso a salas de reuniones.
Servicio Esperado en el cual se busca satisfacer las necesidades generales del público objetivo y que son atendidos actualmente por la competencia a través de programas de capacitación, servicio de fotocopiado gratuito, acceso a hemeroteca especializada, entre otros.
Servicio Incremental en el cual se busca satisfacer las necesidades específicas del público objetivo y que diferencia a Millennial Club de la competencia a través de programas de intercambio internacional, desarrollo de redes de contactos de calidad, entre otros.
Finalmente, respecto a la viabilidad y sostenibilidad del negocio, la propuesta ha sido en gran medida aceptada por el público objetivo de modo que la TIR estimada para un periodo de 5 años es de 26.62% con un periodo de recuperación de 3.62 años, lo cual la hace un propuesta atractiva para inversionistas interesados en el mediano plazo pues deben soportar hasta casi el final del segundo año de operaciones para llegar al punto de equilibrio.
|
276 |
Análisis y propuesta de mejora de procesos aplicando herramientas de Lean Manufacturing en una empresa de prefabricados de concretoRojas Jesús, María Tereza 07 July 2022 (has links)
El presente trabajo de tesis es un análisis de la situación actual de una empresa de prefabricados
de concreto, a partir de la cual se logran identificar las principales causas que están generando
desperdicios dentro de la planta. Dentro de las principales causas se encuentran las siguientes:
No se tiene un registro de la cantidad de producción diaria, no se registra la cantidad de
productos defectuosos, desorganización de las zonas de trabajo, paradas de máquina por falta
de un plan de mantenimiento, entre otras.
Con el fin de eliminar los problemas encontrados, se plantearon algunas herramientas de Lean
Manufacturing como 5S en las áreas de Almacenes de Materia Prima y Producto Terminado,
asimismo se plantea la utilización Kaizen para el control de los indicadores de producción y la
aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM).
Del análisis realizado para dichas propuestas, se obtuvo que con la aplicación de la metodología
5S se lograría aumentar la capacidad de almacenamiento de producto terminado de 600
unidades a 924 unidades, es decir, se obtendría un incremento del 54% de la capacidad.
Asimismo, se ahorrarían tiempos de búsqueda de herramientas y tiempos de traslados del
producto terminado hacia el almacén, en 60% y 56% respectivamente. Además, con la
aplicación de Kaizen se lograría disminuir el número de horas invertidas actualmente en
recopilar información y en la realización de reportería mensual en la empresa, en 52% y 75%
respectivamente. Por último, con la implementación del TPM se lograría un aumento de
capacidad que se traduce en 2,316.60 soles adicionales mensualmente.
Finalmente, el impacto económico de las propuestas representa un VAN de 33,533 soles y un
TIR de 61.92%, lo cual muestra que es un proyecto rentable.
|
277 |
Estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de un producto a base de frutas con sabor a caféBarral Rios, Álvaro 19 October 2017 (has links)
El café es uno de los productos más consumidos a nivel mundial, obteniendo un
crecimiento de 2.6% del consumo en los países exportadores y un consumo per
cápita de 650 gramos en nuestro país. Sin embargo, su consumo excesivo genera
problemas para la salud; por lo que en la actualidad existe un crecimiento del
consumo de café descafeinado, reflejado en el incremento del 10% de ventas totales
en productos con bajo nivel de cafeína y en el aumento de 25% y 105% de las
importaciones de café tostado descafeinado y café sin tostar descafeinado
respectivamente. Por otro lado, investigaciones revelan que hay una tendencia en los
consumidores peruanos que optan por comprar productos que sean “naturales” y
“fortificados”; motivo por el cual, en el mercado actual existen productos que suplen
esta necesidad pero con precios promedios elevados y escaso aporte nutricional.
El escenario descrito brinda la oportunidad de desarrollar un producto a base de
frutas con sabor a café que cuente con un precio acorde al mercado y permita mejorar
la salud de los consumidores.
El mercado objetivo al cual está dirigido este producto son las personas de 20 años
a más, de los segmentos socioeconómicos A, B y C de Lima metropolitana cuyo estilo
de vida sea moderno, progresista y conservador. En un inicio se atenderá a un 4%
de la demanda del proyecto (5,883 Kg) a través del canal tradicional; a partir del tercer
año se incluirá el canal moderno lo que permitirá alcanzar un 10% de la demanda
total (33,584 Kg) al finalizar el proyecto. La ubicación del proyecto se dará en el
distrito de Ate en un área de 250 m2; la materia prima se adquirirá del “Gran mercado
de mayoristas”; las maquinas, equipos, muebles y enseres se adquirirán del mercado
local; y por último, se desarrollará un plan enfocado al medio ambiente, trabajadores
y comunidad. La empresa será un Sociedad anónima cerrada regida bajo las normas
y leyes de las MYPE; iniciará sus operaciones con 12 trabajadores, empleará a
empresas especializadas del medio local para servicios externos (limpieza,
seguridad, legal, entre otros). El desarrollo del proyecto requerirá una inversión de
S/. 437,919 el cual será financiado a través de capital propio y de terceros, con lo
que se obtuvieron los siguientes resultados VANE = S/ 232,434 y TIRE = 25.46%, lo
que demuestra la rentabilidad del proyecto.
|
278 |
Relanzamiento de la marca de productos de belleza BF en el mercado peruanoFigueroa Maldonado, Betsy Rosalynn 15 March 2021 (has links)
El presente informe profesional busca mostrar los procesos llevados a cabo para la realización del
relanzamiento de la marca BF en el mercado peruano, teniendo como alcance a aquellos de mayor
relevancia para el área comercial y que contribuyeron de manera decisiva al éxito del proyecto.
La empresa en cuestión, bajo la marca BF y sus productos, era una empresa tradicional con una
trayectoria de más de 180 años brindando productos para la salud de la piel a través de su único local y
de una fuerza de ventas distribuida en Lima y provincias. Sin embargo, las condiciones del mercado y
la competencia fueron relegándola a una marca tradicional y poco atractiva para sus clientes, que no
había logrado competir con las nuevas marcas del mercado y estar a la vanguardia en torno a los
productos para la salud de la piel.
Este constituye el principal motivo que promueve el relanzamiento de la marca y la actualización del
negocio para las necesidades actuales de los clientes y las oportunidades que presentaba el mercado.
De esta manera el proyecto de relanzamiento del negocio y la marca, desde el ámbito comercial,
abarcaron procesos de desarrollo de estrategia de marca y negocio, desarrollo de portafolio de productos
y desarrollo de canales de comercialización. Los cuales se detallan en las diferentes secciones del
presente informe.
Como resultado de la ejecución de este proyecto, se pudieron incrementar las ventas de la compañía
para los diferentes segmentos que atendía, logrando una facturación anual que se incrementó en un
184% para el segmento profesional y en 44% para el segmento médico con respecto al año anterior,
alcanzando en su conjunto un valor en ventas de S/. 1’964,915. Consiguiendo también un incremento
considerable en la cantidad de clientes de la empresa, pasando de atender a 928 clientes en el 2011 a
2849 clientes en el 2012, un incremento del 207%.
Asimismo, como resultado de la implementación de nuevos canales comerciales, se terminó el primer
año de ejecución con 10 nuevos puntos de venta en centros comerciales y tiendas en Lima y Provincias,
que aportaban a la facturación de la compañía unos nuevos ingresos por S/. 267,342. Es así también
que, a fines del primer año de ejecución del proyecto, ya se estimaba que el segundo año de operación
podría generar para la empresa unos S/. 4’972,408, lo que significaría un incremento del 123% en los
ingresos de la compañía.
Por lo que se puede afirmar que el relanzamiento de la marca y la redefinición del negocio marcaron un
nuevo camino para la empresa en el mercado del cuidado personal y belleza en Perú.
|
279 |
Estudio de prefactibilidad para la creación de un crematorio de mascotas en Lima MetropolitanaJurado Olarte, Daniel Arturo 16 February 2022 (has links)
Según lo señala un servicio de consultoría denominada Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), las mascotas son parte fundamental dentro de la vida de la personas. Para el caso de Lima Metropolitana, se conoce que un 56.5% de las viviendas tienen como mínimo una mascota con predisposición a incrementar el porcentaje en los próximos años (2018). Además, según Perú Retail, los propietarios de mascotas desembolsan entre 200 y 300 soles por mes en la atención, bienestar y cuidado de sus mascotas (2019). En tal sentido, el presente proyecto busca aprovechar el crecimiento de las mascotas en las viviendas de Lima Metropolitana y los gastos que incurren los propietarios en el bienestar de sus mascotas. En así que, este proyecto se encuentra dirigido hacia todos los individuos que crían y quieren a sus mascotas como parte de su núcleo familiar; además, de pertenecer a los niveles socioeconómicos A, B y C. A partir del estudio de mercado realizado, se obtiene la demanda a atender. Después, el estudio técnico indica que la localización se encuentra en el distrito de Los Olivos y es necesario una superficie de 240 m2; además, se describe el proceso de cremación. Finalmente, a partir del estudio económico financiero se obtiene que el proyecto es factible económicamente y financieramente, pues se obtiene como valor actual neto económico (VAN E) un monto de S/ 187,357 y como valor actual neto de financiero (VAN F) un monto de S/ 175,221; asimismo, los resultados obtenidos de la tasa interna de retorno económica (TIR E) y la tasa interna de retorno financiera (TIR F) son mayores a los valores del costo promedio ponderado de capital (CPPC) y costo de oportunidad de capital (COK) respectivamente.
|
280 |
Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta que elabore un suplemento nutricional para lechones en Áncash a inicios del 2021Effio Cornejo, Juan Diego 24 March 2023 (has links)
La presente tesis tiene como objetivo principal evaluar la viabilidad estratégica, legal,
tecnológica, económica y financiara sobre la creación de una empresa dedicada a la producción
de un lacto reemplazante líquido para la comercialización y distribución del mismo dentro del
departamento de Áncash, buscando ser una referencia para nuevas empresas y brindar apoyo a
los ganaderos para el desarrollo y crecimiento de los lechones.
Luego de la introducción del trabajo, dentro del primer capítulo (análisis estratégico), se
realizaron los análisis de macro y microentorno mediante la aplicación de los análisis PESTE
y de las cinco fuerzas de Porter, respectivamente. Posteriormente, se plantearon la visión,
misión, estrategias y objetivos de la empresa, reconociendo las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas a los que se enfrentaría el proyecto.
En el estudio del mercado, se reconoció cuál era el mercado objetivo, enfocándose en la
ganadería porcina del Perú, la cual generó una producción de 167 mil toneladas de carne de
cerdo durante el 2019, según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) (s.f.).
Asimismo, se describió el producto a elaborar en el presente trabajo, reconociendo sus
beneficios y composición, para luego determinar cuáles serían los clientes y consumidores
potenciales. Luego, se realizaron los análisis de demanda y oferta, considerando la información
proporcionada por el MINAGRI y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), respectivamente, para, finalmente, calcular la demanda
del proyecto y explicar el desarrollo de la comercialización del producto terminado.
Luego, se realizó el estudio técnico, empezando por el análisis de la disponibilidad,
costos y características de los materiales directos del proyecto. Después, se realizó la
localización del proyecto tras desarrollar matrices de enfrentamiento para la macro y
microlocalización dentro del territorio peruano. En seguida, se determinaría el tamaño de planta, el cual se definió en una capacidad anual de 94 029 litros, y se describió el proceso
mediante un Diagrama de Operaciones (DOP), Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) y un
diagrama de flujo. Por último, luego de especificar las instalaciones y equipos necesarios, se
determinó la capacidad instalada para establecer el programa de producción mensual para el
tiempo de vida del proyecto y considerando estacionalidades mensuales, y, en base a ello, se
calcularon los requerimientos de materiales directos, servicios básicos y mano de obra directa,
indirecta, administrativa y de ventas.
Por su parte, dentro del capítulo del estudio organizacional se muestra el organigrama
funcional del proyecto, estableciendo las jerarquías y relaciones de mando directas. También,
se especificaron las funciones y el perfil requerido para cada puesto de trabajo y, finalmente,
se determinaron las necesidades de personal durante la ejecución de las operaciones.
En el penúltimo capítulo, estudio económico financiero, se calculó que la inversión
inicial del proyecto es de S/ 65 435,04 y que se propuso financiar los activos fijos y el capital
del trabajo con dos entidades financieras distintas. Luego de hacer el cálculo del presupuesto
de ingresos y egresos, se desarrolló el estado de ganancias y pérdidas, el flujo de caja
económico y financiero, y el balance general, con la finalidad de hacer la evaluación económica
y financiera.
Finalmente – y a modo de conclusión – al obtener un Valor Presente Neto Financiero
(VPNF) de S/ 94 015 (5,44% mayor al Valor Presente Neto Económico o VPNE), una Tasa
Interna de Retorno Financiero (TIRF) de 121,20% (aproximadamente 44 puntos porcentuales
sobre la Tasa Interna de Retorno Económico o TIRE) y una relación de Costo Beneficio
financiero de 4,13 (mayor que el 2,6 del económico), se pudo arribar a que el proyecto
analizado es viable económicamente y es conveniente realizar el financiamiento elegido, ya
que permite recuperar la inversión en aproximadamente 9 meses y 26 días desde el inicio de
las operaciones.
|
Page generated in 0.1149 seconds