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Factibilidad de una empresa productora, procesadora y exportadora de espárrago verdeReyes Morales, Norman 24 November 2011 (has links)
El desarrollo de un país depende principalmente de la capacidad de generar riqueza y para ello es necesario ser competitivos y participar en un gran mercado mundial, en esta era de la globalización; por ello la importancia que tiene el desarrollo del comercio internacional para un mercado mundial en comparación con un mercado local muy reducido.
El Perú se ha insertado en este proceso con un crecimiento muy significativo, principalmente en el sector agro exportador, contando en la actualidad con la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA), ley que permite el ingreso con arancel cero de productos agrícolas; y las negociaciones de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los principales mercados objetivos de estas exportaciones.
Esta tesis tiene como objetivos generales determinar, evaluar y concluir la viabilidad técnica, económica y financiera de un proyecto de inversión para la exportación de espárrago verde a USA, principalmente y como base para mercados alternativos como España y otros. La perspectiva de este estudio es el análisis y gestión de la Cadena de Abastecimiento del negocio y su rentabilidad adecuada. Se ha considerado dos empresas como unidades de negocio: una empresa agrícola y una procesadora - exportadora.
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Estudio de pre factibilidad para la implementación de un centro de bienestar que brinda atención integral a pacientes con diabetes mellitus ubicado en Lima MetropolitanaSantos Trinidad, Maricela Yanneth, Alocen Oblitas, Pablo Christian 30 June 2014 (has links)
El presente estudio de pre-factibilidad muestra la viabilidad técnica, económica y
financiera de implementar un Centro de Bienestar que brinde atención integral a
pacientes con diabetes en Lima Metropolitana.
En el Estudio Estratégico, se analizaron los factores del macro y micro entorno, donde
se observó que la diabetes es una de las principales causas de muerte en nuestro
país, afectando en la actualidad a 2.5 millones de peruanos. Para combatir esta
enfermedad se requiere del consumo de medicamentos antidiabéticos, así como de la
práctica de una actividad física y seguir una dieta especializada. Es por ello que surge
la oportunidad de implementar un Centro de Bienestar que brinde atención integral a
pacientes diabéticos. Posteriormente, se definió la misión y visión de la organización y
se realizó un análisis FODA que permitió determinar una estrategia genérica de
diferenciación, la cual estará basada en una oferta de productos y servicios
especializados para diabéticos, concentrados en un solo lugar, creando así una ventaja
competitiva no encontrada en otro establecimiento.
En el Estudio de Mercado, se seleccionó el mercado objetivo mediante el análisis de
variables geodemográficas y psicográficas escogiendo a Lima Metropolitana como
ubicación para el proyecto debido a que es la ciudad con mayor incidencia de la
enfermedad (9.8%). De esta manera, se considera como clientes potenciales a las
personas diagnosticadas con diabetes, que vivan en Lima Metropolitana, mayores de
18 años y de ambos géneros, además que no cuenten con un seguro privado de salud
y que pertenezcan al NSE A y B. Posteriormente, se analizó el perfil del consumidor a
través de una encuesta, encontrándose que el 91.8% estaría dispuesto a asistir al
Centro de Bienestar y que los atributos más importantes que desean encontrar allí son
los precios y la calidad del servicio.
Para la oferta y demanda se consideraron el número de unidades de medicamentos
antidiabéticos (frascos de insulina y cajas de pastillas) ofertados en la botica ya que los
demás servicios (cafetería, tienda, gimnasio y consultorio) serán tercerizados. La oferta
potencial de medicamentos a ofrecer será abastecida por laboratorios reconocidos de
procedencia extranjera, por lo que se comercializarán medicamentos de marca (no
genéricos). Finalmente se fijó la demanda del proyecto en un horizonte de 5 años y se establecieron los parámetros de comercialización: producto, plaza, precio y promoción,
detallándose el grupo de medicamentos a comercializar, las promociones mensuales y
los precios sugeridos de cada medicamento.
En el Estudio Técnico, se determinó que la localización óptima del proyecto es en el
distrito de Surco, a la altura del cruce de las avenidas Benavides y Panamericana Sur.
Asimismo, se determinaron las características físicas del Centro de Bienestar, para
cuya implementación se necesita un área de 246 m2, donde serán construidos 3 pisos,
siendo los dos primeros donde se ubicarán las áreas de servicio y en el tercer piso las
oficinas administrativas.
En el Estudio Organizacional y Legal se estableció el tipo de sociedad del proyecto:
Sociedad Anónima Cerrada; Asimismo, se detallaron los trámites de constitución de la
empresa y la afectación tributaria. Además se determinó la estructura organizacional
incluyendo los perfiles y requerimientos del personal, necesarios para la puesta en
marcha del proyecto.
Finalmente, en el Estudio Económico y Financiero, se calculó el monto total de la
inversión (S/. 2’083,063), la forma de financiamiento, el costo de oportunidad de
capital. Además, se calcularon los presupuestos de ingresos y egresos, estados
financieros y se analizaron los principales indicadores económicos y financieros,
obteniendo un VANE de S/. 1’486,309 y un VANF de S/. 1’741,672. Asimismo se
determinó que la inversión se recuperará en el segundo año de operación. Para
concluir, se realizó un análisis de sensibilidad que incluía cambios en variables de
egresos e ingresos, donde los indicadores cumplieron las condiciones para demostrar
la viabilidad del proyecto.
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Estudio de pre-factibilidad para la creación de una imprenta en la ciudad de LimaMogrovejo Arenas, Jimmy 11 September 2012 (has links)
A través del presente estudio se evalúa la viabilidad del proyecto de
implementación de una imprenta en la ciudad de Lima, demostrando principalmente
la factibilidad económica y financiera; el documento contiene cinco capítulos que
permiten evaluar en diferentes instancias la viabilidad del proyecto.
En el estudio estratégico se realizó un análisis del macro entorno del sector gráfico
en el país y las relaciones que mantiene con su entorno. A nivel micro, en base al
modelo de las cinco fuerzas competitivas, se analizó la rentabilidad de esta
industria, así como su nivel competitivo, el cual permitió definir el plan estratégico:
misión, visión, estrategia de diferenciación y el análisis FODA.
En el estudio de mercado, se definió el producto, a través de un análisis de las
líneas de productos del sector, decidiéndose por la línea editorial. Posteriormente,
se realizó la segmentación de mercado y se definió al cliente, para poder elaborar
un análisis de oferta y demanda para determinar la demanda del proyecto, que
representa el 5% de la demanda insatisfecha. Finalmente se realizó un análisis de
comercialización: canales de distribución, publicidad y precios.
En el estudio técnico se determinó la localización apropiada para el negocio, el
tamaño de planta de acuerdo a la maquinaria a adquirir y se especificaron las
características físicas de la planta. Finalmente se realizó un estudio de los procesos
a realizar y se determinaron los requerimientos necesarios.
En el estudio legal y organizacional se evaluó el tipo de sociedad adecuado para la
empresa, se determinó la afectación tributaria y las normas competentes que
afectan al sector. Finalmente se realizó la estructura organizacional y se definió el
requerimiento de personal.
En el estudio económico - financiero, se desarrolló el estudio de la inversión y se
determinó la mejor opción de financiamiento, se definieron los presupuestos de
ingresos y egresos para elaborar los estados financieros proyectados, así se evaluó
la factibilidad del proyecto teniendo un: VAN económico de S/.2.497.966,65; VAN
financiero de S/.2.407.257,78; TIR económico de 29,23%; TIR financiero de 31,54%
(con una tasa de descuento de 18,77%), lo que sustenta la viabilidad del proyecto.
Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad de las variables más relevantes:
precio y demanda; que permitió determinar un rango de viabilidad.
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Estudio de pre-factibilidad para la implementación de una empresa de servicio turístico con destino Caral y alrededoresMarroquín Martínez, Richard Eliseo 02 September 2013 (has links)
Se demuestra la factibilidad técnica, económica y financiera de la implementación de una empresa de servicio turístico con destino de circuito en Cara!, que atienda a turistas limeños segmentados en escolares, jóvenes y profesionales.
Se halla que las estrategias primarias son de carácter diferenciador y no en costos. La Estrategia genérica será por lo tanto la de Diferenciación. Es por eso, que el servicio se orienta principalmente a sectores socioeconómicos A y B.
El poder de negociación de los clientes es casi nulo y no existe el concepto de fidelización. Las barreras de entrada son de escala media, para el ingreso de nuevos competidores, en cuanto a inversión de activos. No existen barreras de entrada de tipo legal que prohíba la oferta en Lima, para el ingreso de productos sustitutos.
La demanda del proyecto presenta estacionalidad con dos picos máximos al año, entre los meses de julio y agosto, y en los días de octubre a noviembre. Mientras que en los meses de verano, la demanda es baja. Se empleó la técnica del promedio móvil centrado de doce meses, para el cálculo de la proyección de las demandas y ofertas proyectadas. Y se escogió la ecuación de la línea de tendencia, según el mayor coeficiente de determinación. También se calculó que en promedio la demanda del segmento escolar se encuentra en el rango del 30% a 40% de la demanda del segmento joven-profesional.
En el estudio técnico, para la microlocalización, se seleccionó los criterios de precio, tamaño, cercanía a centros comerciales, acceso a la calle y ubicación céntrica. El tamaño del vehículo se define en función del pico máximo proyectado del principal segmento a atender, que es del joven-profesional y adulto mayor. Para la diferenciación del servicio, se expresó el implemento de factores de una matriz de perfil competitivo.
El costo de oportunidad de capital tiene un valor de 16.513% y el costo ponderado de capital es 14.329%, bajo una tasa de interés efectiva anual de 11 % en el financiamiento del 39.617% de la inversión total del proyecto,
Se obtiene del análisis de la evaluación económica, un VANE de S/. 635,838 y un VANF de S/. 711,422 y el periodo de recuperación de capital es igual a cinco años. En el análisis de sensibilidad, las variables serán el costo del combustible, el costo de los alimentos, la demanda y el precio del servicio turístico. Se utilizan tres escenarios y se determina el esperado de los indicadores económicos y financieros por cada costo de oportunidad, a través de una distribución Beta.
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Estudio de pre-factibilidad para la implementación de una empresa de fabricación y comercialización de tequeños en Lima MetropolitanaAlejos Ruiz, Alvaro Renatto, Maldonado Rivero, José Carlos 21 October 2013 (has links)
Por medio de los capítulos desarrollados en el presente estudio de prefactibilidad,
se demuestra la viabilidad técnica, económica y financiera de
implementar una empresa fabricadora y comercializadora de tequeños en el
Lima Metropolitana.
En el primer capítulo del estudio estratégico, se analizaron los factores macro y
micro ambientales del entorno relevantes para el negocio. Además se
reconocieron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a través de
un análisis FODA que delimitó la estrategia genérica de diferenciación
basándose en objetivos estratégicos específicos y financieros.
En el estudio de mercado, se definió como mercado objetivo a las personas
pertenecientes al rango de edad entre 21 y 35 años de los niveles
socioeconómicos A y B que habitan en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana.
Se proyectó la demanda y oferta a partir de la intención de consumo anual de
tequeño e índice de volumen físico referente a la actividad de restaurantes y
hoteles respectivamente definiendo así la demanda insatisfecha. La demanda
del proyecto se definió en base a un porcentaje de cobertura definido.
Finalmente se definieron aspectos como plaza, promoción, publicidad y precio.
En el capítulo técnico, se realizó un análisis de macrolocalización y
microlocalización para para establecer la localización óptima del negocio y
módulos. Adicionalmente se analizó los diversos factores para definir el tamaño
idóneo requerido. Luego se definió la distribución del negocio, proceso
productivo y equipos e insumos requeridos.
En el estudio legal y organizacional, se estableció el tipo de sociedad además
de indicar los requerimientos legales, administrativos y sanitarios correspondientes. Se diseñó la estructura organizacional, las funciones propias
de cada puesto de trabajo y el requerimiento de personal.
En el último capítulo, el estudio económico y financiero, se determinó como
inversión inicial en activos el monto de S/. 63,318.44 sin IGV. El capital de
trabajo necesario de S/. 72,949.77 sin IGV. Respecto al financiamiento, se
estructuró en 30% capital y 70% de deuda. Se calculó el costo ponderado de
capital antes de impuestos ascendente a 23.28 %. Finalmente se procedió a
estructurar los estados financieros y se analizaron los primeros indicadores
económicos y financieros. El Valor Actual Neto Económico del proyecto es de S/
S/. 101,762.49 y la Tasa Interna de Retorno Económica es de 43% por lo que
se determina que el proyecto es viable. Además se realizó el respectivo
análisis de punto de equilibrio y de sensibilidad que incluía múltiples escenarios.
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Estudio de pre-factibilidad para la implementación de un centro de fitness & wellness en la provincia de HuánucoCornejo Rojas, Doris Natalia 15 March 2017 (has links)
La presente tesis tiene el objetivo de evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera de la
implementación de un Centro de fitness & wellness nombrado "Athletic Huánuco Gym" y situado en la
provincia de Huánuco.
Este proyecto está dirigido a personas entre los 20 y 39 años de los distritos de Huánuco,
Amarilis, Chinchao, Churubamba, Sta. Maria del Valle y Pilleo Marca en el departamento y provincia
de Huánuco, con estilos de vida sofisticado y moderno (personas valoran su salud y apariencia
personal), pertenecientes a NSE B y C.
La estrategia del establecimiento es otorgar un servicio único que permita diferenciar el servicio.
Entre los ambientes más destacados del local, se encuentra el cine ejercitador, la piscina, los
saunas, la sala de ciclismo y la cafetería; además se brindará programas de acondicionamiento
físico que impliquen el uso de los equipos de vanguardia y clases dinámicas que permitan el
desenvolvimiento exitoso de los usuarios en sus rutinas. Los beneficios antes mencionados serán
accesibles mediante la "membresía Vida" que el usuario escoja al matricularse. Adicionalmente, se
ofrecerá servicios extras de nutrición y psicología.
El establecimiento estará localizado en el distrito de Amarilis y su edificación será de dos pisos
sobre un área de 165 metros cuadrados, clasificando como un centro de tamaño mediano. Las
principales operaciones que permitirán brindar un adecuado servicio son los procesos de captación,
inscripción, renovación de matrícula, inducción del alumno, el ingreso y la salida de los clientes.
Athletic Huánuco Gym se constituirá como una organización de tipo sociedad anónima cerrada (SAC),
no contará con un directorio y se situará en el Régimen General del Impuesto a la Renta (RG).
El estudio económico y financiero demostró la factibilidad del proyecto ante un escenario que
presenta un costo de oportunidad de 15.64%, retornando un valor actual neto de 599,773 nuevos soles
y valor actual neto financiero de 849,768 nuevos soles con un periodo de recuperación de 3.64 años.
Al tener una inversión total de 766,260.99 nuevos soles (representado más del 95% los activos
fijos) se consideró como aporte de propio el 40% y lo restante se financió por una entidad
bancaria.
Finalmente, el análisis de prefactibilidad del proyecto permite concluir en la viabilidad del
proyecto siendo este sustentado por la escasa oferta de servicios similares en la población de
Huánuco y la alta demanda insatisfecha en esta
población.
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Sistema de refrigeración con capacidad de bodega para almacenar 300 Kg de pescadoCéspedes Urrutia, Rodolfo Sergio 21 March 2012 (has links)
La pesca artesanal en la zona de Pucallpa es una actividad fundamental en
la economía de los pobladores de esta zona, debido a que proporciona
alimento a los pobladores. Los medios en que se movilizan los pescadores
artesanales para realizar la labor de pesca artesanal son llamados pekepekes,
los cuales son canoas que usan motores estacionarios de
combustión interna.
En cuanto al método de conservación más común y utilizado por los
pescadores artesanales son los bloques de hielo transportados en sus pekepekes.
Por último también aplican el salado.
A fin de mejorar la conservación de sus capturas, se propone un sistema de
refrigeración compuesto por: una unidad condesadora, refrigerante R-290,
un evaporador de tubo liso, tubos de cobre, un filtro, un termostato, una
válvula de expansión, una válvula solenoide, un acumulador de succión, un
separador de aceite, una cámara constituida por paredes poliestrireno
expandido y planchas de acero galvanizado, una tina de acero galvanizado,
bandejas y un soporte de tubos de acero. Con todo lo anteriormente
mencionado el sistema tiene un peso aproximado de 89kg sin carga de
pescado, con dimensiones de: 1450mm, 860mm y 1106mm de largo, ancho
y alto respectivamente, y que es posible montarlo en un peke-peke promedio
de 6 toneladas con la ayuda de cuatro personas. Por otro lado el diseño del
sistema está sujeto a modificaciones y puede seguir optimizandose.
El costo del sistema de refrigeración asciende a S. / 12,253.95, el cuál
contiene los costos de los componentes del sistema, instalación y diseño.
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Análisis técnico-económico del uso de geomallas como refuerzo de bases granulares en pavimentos flexiblesOrrego Cabanillas, Daniel Alberto 04 July 2014 (has links)
El presente trabajo consiste en el análisis del uso de geosintéticos, en específico las
geomallas, como refuerzo de bases granulares dentro de una estructura de pavimento
flexible. Lo que se busca es determinar si son una alternativa económicamente viable sin
disminuir la capacidad estructural de la vía proyectada en el proyecto analizado. Con este
propósito se realizó un diseño de tres alternativas bajo los mismos parámetros de diseño:
la primera alternativa es una sección convencional o no reforzada; mientras que las dos
alternativas adicionales consisten en secciones reforzadas con geomallas biaxiales y
multiaxiales respectivamente.
Para poder obtener un diseño alternativo óptimo es necesario conocer las propiedades de
las geomallas disponibles en el mercado actualmente, para ello se hizo una clasificación
de las mismas y se mostraron sus aplicaciones típicas. Así mismo, se describieron los
mecanismos de refuerzo relacionados con el uso de geomallas dentro de estructuras de
pavimento y los beneficios que estos permiten lograr.
Luego, se hizo una recopilación de las metodologías de diseño que se utilizaron para el
caso de estudio presentado y las investigaciones que permitieron obtener los factores
necesarios para realizar el diseño de las secciones reforzadas con geomallas.
Con esta información como base se procedió al diseño de las estructuras de pavimentos
para nueve diferentes secciones. Esto permitió hacer un análisis más completo de los
diferentes factores que influyen en el resultado final obtenido con el uso de las geomallas
como refuerzo; así como encontrar las condiciones óptimas donde esta alternativa es
económica y técnicamente mejor.
Por último, se muestra un modelo de especificación técnica, de acuerdo a los
lineamientos de las especificaciones generales presentadas por el MTC, que puede servir
como punto de partida para su inclusión dentro de los productos a usarse dentro de los
proyectos nacionales bajo su gestión.
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Estudio de pre-factibilidad para el establecimiento de un restaurante de comida rápida cereal bar, dedicado a la venta de snacks saludablesMontes Yasuoka, Akemi Susana 03 November 2014 (has links)
Hoy en día, la población limeña tiene una nueva moda light, y es en los NSE A y B,
donde la tendencia ha iniciado con mayor fuerza; existe una búsqueda de alimentos
más saludables con el fin de lograr un bienestar físico y mental.
Sin embargo, los numerosos fast food tradicionales en la capital amenazan contra
el buen hábito alimenticio. Si bien existen consumidores que gustan de la comida
“chatarra”, la mayoría de los comensales acuden a estos locales para satisfacer
otras necesidades: un ambiente agradable para socializar, una atención rápida o un
alimento que brinde energía.
Por lo tanto, existe una demanda insatisfecha en Lima Moderna que busca una
alimentación complementaria sana, fuera de casa. La respuesta, un cereal bar
ubicado en el distrito de Miraflores que ofrece una gama de productos hechos con
cereales, yogurt y frutas naturales.
Precisamente, la visión de LYT es crear una nueva cultura de comida rápida y
motivar un estilo de vida saludable; sus clientes pueden gozar de un ambiente
agradable para estar en familia y/o amigos y adquirir alimentos nutritivos.
El proyecto requiere de una fuerte inversión, y su rentabilidad es evaluada según
los indicadores VAN y TIR principalmente. Económicamente, el análisis proyecta un
VAN positivo de S/.635,822.71, y una TIR de 19.33%, mayor al costo de
oportunidad del accionista de 16%. A su vez, la evaluación financiera calcula un
VAN de S/.1,046,624.29, y una TIR de 17.98%, mayor al costo financiero estimado
en 13.58%. Por ende, los resultados obtenidos demuestran la rentabilidad del
negocio, sugiriendo que LYT es una atractiva forma de inversión.
Entonces, por medio del estudio de pre-factibilidad se demuestra que la creación de
un cereal bar destinado a la venta de snacks saludables, ubicado en el distrito
miraflorino, es comercial, técnica, económica y financieramente viable.
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Estudio de pre-factibilidad de la producción de cápsulas de Ginkgo Biloba en Lima MetropolitanaCruzate Boza, Bryan Sergio 13 November 2014 (has links)
Una de las propiedades medicinales destacadas del Ginkgo Biloba es el mejoramiento de la
irrigación cerebral y el aumento de la oxigenación de las neuronas, en otras palabras, mejora
palpablemente el rendimiento académico. Actualmente, el extracto de Ginkgo Biloba es una
sustancia sumamente demandada en otros países a diferencia del Perú, por lo que su producción
y distribución es una excelente idea de negocio para el público de Lima Metropolitana.
Muy aparte de todos los beneficios cerebrales previamente mencionados, el Ginkgo Biloba
ayuda a la oxigenación de los tejidos, a la circulación sanguínea, disminuye la presión intraocular,
aumenta la irrigación ocular y mejora la visión. Por ello, su venta en cápsulas sería un producto
sumamente atractivo para los todos los limeños quienes busquen alta vitalidad y gran potencial en
los estudios; así como de otros compatriotas que busquen los demás beneficios del Ginkgo Biloba.
En el primer capítulo, Estudio Estratégico, se analizaron los factores del macro y micro entorno,
donde se concluyó que los sectores socioeconómicos A y B son el mercado ideal por sus patrones
de consumo. Posteriormente, se definió la misión, visión y las estrategias de la empresa. En el
segundo capítulo, Estudio de Mercado, se seleccionaron los distritos que, según APEIM, son los
que contienen la mayor cantidad de gente perteneciente al nivel socio económico A y B, para luego
definir que la edad de este pública oscilaría entre los 20 a 29 años.
Posteriormente, en el Estudio Técnico, se determinó la localización óptima de la planta, las
características físicas de esta, el dimensionamiento y posicionamiento de las áreas. En el Estudio
Legal y Organizacional, el cuarto capítulo, se fijó el tipo de sociedad, así como la estructura
organizacional, para luego culminar con el organigrama respectivo.
Por lo expuesto anteriormente se propone desarrollar un proyecto que permita detallar un
óptimo estudio de mercado, calcular el requerimiento de inversión y la distribución adecuada de
una planta a instalar para producir las cápsulas en mención y venderlas a nuestro público objetivo
alrededor de Lima Metropolitana. La inversión necesaria para la realización de este proyecto
asciende al monto de S/.604,309. Finalmente, al analizar los principales indicadores económicos y
financieros, se obtiene un VANE de S/. 252,516 y un VANF de S/.296,281. Asimismo, se determinó
que la inversión se recuperará en el cuarto año de operación.
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