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Plan de negocios para una empresa de servicios educacionales: "Viaje de la Ciencia"Anza U., Silvio, Figueroa S., Rodrigo, Muñoz C., Ignacio, Ratto D., Claudio 29 December 2009 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración MBA / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente plan de negocio tiene por objetivo desarrollar actividades interactivas y
didácticas en los establecimientos educacionales de manera de estimular,
incentivar y despertar la vocación científica de los alumnos a temprana edad.
El negocio surge por la necesidad de un complemento al plan curricular actual que
permita generar y/o fortalecer la motivación en los alumnos de enseñanza básica
por las ciencias, lo cual permitirá generar resultados significativos a largo plazo en
su carrera estudiantil.
La riqueza para la cadena de valor del negocio subyace en una buena gestión de
procesos y personas para lo cual se ha organizado el negocio en cuatro procesos
principales: i) Definición de temática y análisis de mercado, en el cual se define el
tópico a abordar (Ondas, óptica, Ciencias naturales, etc.) según la factibilidad
técnica y dependiendo de las necesidades del mercado. ii) Desarrollo, donde se
realiza la investigación teórica del tema y un piloto de experimentos a incluir en los
módulos de enseñanza. iii) Masificación, donde se confeccionan los kits y los
distintos elementos necesarios para la implementación de los talleres en los
colegios y iv) implementación que consiste en la aplicación del taller en terreno y
capacitación a los involucrados. La estructura organizacional que solventa estos
procesos está dividida en un área técnica, encargada de la operatividad de los
talleres y un área de gestión y ventas, encargada de la comercialización, ventas
de los talleres, contabilidad, etc.
Inicialmente se propone abordar como segmento objetivo colegios particulares en
el corto o mediano plazo, extendiéndose a colegios subvencionados y municipales
en el largo plazo, con estrategias de venta diferenciadas proponiendo un precio
por alumno con una cantidad mínima de alumnos inscritos para su aplicabilidad.
Según estimación conservadora se espera alcanzar el 1,1% del mercado (64
talleres de un posible de 5.791) el primer año, con expectativas de un crecimiento
en participación de un 15% anual, el negocio genera un VAN de MM$248 a 5
años. Con una utilidad positiva y recuperación de la inversión a partir del noveno
mes.
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PlastigroupAguirre I., Rubén, Andana A., Luis, Duran F., Fabián, Palma C., Patricio, Villalobos C., Alejandro January 2009 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración / No disponible a texto completo / PLASTIGROUP ha identificado una necesidad latente en las empresas del mercado de plástico en Chile, la falta de un servicio integral que permita el tratamiento de los desechos plásticos industriales, y la reconversión de éstos para nuevos procesos productivos, cumpliendo así los estándares medio ambientales que impone la autoridad y la comunidad en general.
El producto a desarrollar por PLASTIGROUP consiste en el procesamiento de residuos plásticos provenientes del proceso productivo de las empresas de la industria del plástico (convertidores). Por otra parte, se considera el procesamiento de desechos plásticos provenientes de una cadena de supermercado y de la recolección de residuos de Municipalidades de la Región Metropolitana.
El mercado de los convertidores asociados a ASIPLA1 llega a 112 empresas, y mientras que el mercado total alcanza a 398. La evaluación del proyecto a 5 años, se ha basado en alcanzar una participación del 7,78% sobre el total del mercado (MM$ 13.000), obteniendo ventas al final del quinto año por MM$ 1.018.
La propuesta de valor de PLASTIGROUP esta dada a través del retiro de desechos y eficiencia en la cobertura de demanda de Pellets. Su diferenciación será el servicio tanto de pre como de post venta, entregado en el retiro oportuno en cualquier punto que nuestros proveedores de insumos o desechos de plásticos dispongan y una respuesta inmediata a la demanda de nuestro producto “Pellets” para su utilización en nuevos productos.
Al analizar el mercado y proyectando los flujos, se estima que al término del quinto año, se logrará una venta de MM$ 1.018 y un margen de contribución del 54,39%. Luego de realizar una evaluación financiera, descontando los flujos futuros a una tasa de 21,30%, nos encontramos con un VPN de MM$ 64, con una TIR 36%, y un valor terminal de MM$ 741.
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Tienda seniorAllendes, Matías, Monsálvez, Viviana, Rojas, Mauricio, Sandoval, María Helena 14 January 2009 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración / No disponible a texto completo / La oportunidad de nuestro negocio “Tienda Senior” se sustenta en que actualmente en
Chile existe una demanda insatisfecha respecto a los productos para el adulto mayor,
en un mercado que actualmente llega al 11,5% de la población y que presenta un
crecimiento del 14%, proyectándose para el año 2020 un 18% para llegar hacia el año
2050 hasta un 29%.
Un dato relevante, es que el mercado local hoy no cuenta con un formato de tienda
que cubra las necesidades del adulto mayor de forma integral, con artículos que les
permita movilizarse por si solos en el hogar, leer con facilidad e integrarse con sus
familiares y amigos. Esto es, nula competencia directa. Es por esto que Tienda Senior
ha decidido distribuir sus productos a través de un local ubicado en el Mall Parque
Arauco organizado especialmente para ellos, de acuerdo a las preferencias que arrojó
el Estudio de Mercado efectuado por el Equipo Gestor.
Los productos ofrecidos en un inicio serán 49, organizados en cuatro líneas de
negocios: Artículos para vivir mejor, Vestuario, Entretención, Salud e Higiene. Estos
productos serán importados principalmente desde Asia, dado el menor costo y alta
calidad que presentan estos artículos.
El Directorio de este negocio estará conformado por los 4 socios, quienes son
Ingenieros, con MBA en la U. de Chile y experiencia en el Área de Finanzas y Mercadeo
durante 5 años, lo que será fundamental para la gestión del negocio. Además, como
Administrador del negocio quedará Mauricio Rojas G., uno de los socios gestores.
El proyecto requiere una inversión inicial de $20 millones el primer año y el tercer año
una inversión de $10 millones adicionales, arrojando un VAN del Proyecto de $67
millones en un horizonte de 5 años, con una tasa de descuento del 30%. La TIR de
este negocio es de 59% para el mismo plazo.
Se espera que a partir del segundo año las ventas crezcan a un ritmo del 25% anual,
logrando al quinto año ventas cercanas a los $200 millones, generando un EBITDA de
$56 millones y con una utilidad de $44 millones.
La inversión requerida, será financiada por los socios.
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Cocinasana.clChacón V., Cristina, Mancilla C., Alicia, Martín A., José, Smol O., Christian 01 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración / No disponible a texto completo / El tiempo escaso y la vida acelerada es parte del concepto urbano moderno, pero comer bien y
saludable es la nueva alternativa del mercado, sobre todo por la calidad de vida, ya que la
alimentación es uno de los factores condicionantes de la salud.
Es así como el 66% de los chilenos está haciendo algo para controlar su peso, un 74% se alimenta
en forma sana y el 69% compra generalmente alimentos saludables, lo que se da mayormente en
los estratos altos de la población. Por otra parte, Chile es el país donde las personas están más
interesadas en saber acerca de nutrición y comida sana.
Existe una necesidad insatisfecha, transformándose en una oportunidad de negocio, toda vez que
el mercado alimenticio actual ofrece una variedad limitada de platos de comida preparados
saludables, no ajustándose a los requerimientos específicos de las personas que se encuentran
escasas de tiempo, desean un cambio de hábito alimenticio y/o poseen diversas enfermedades.
CocinaSana.cl es una empresa que proveerá comida saludable, mediante delivery programado y
express, entregando en cada uno de sus platos un sabor gourmet diferenciado, en la medida
requerida de los clientes, a un precio competitivo y accesible a todas aquellas personas entre 25 y
50 años que habitan o trabajan en el sector oriente y centro de Santiago, preocupadas de su salud
y/o cuyo tiempo es escaso, y que se a su vez, se interesan por esta alternativa de alimentación
atractiva y variada durante toda época del año. La estrategia radica en la atención personalizada y
flexible, ofreciendo un servicio de excelencia desde la compra de materias primas hasta la entrega
final de sus platos, los que a su vez estarán certificados por el Instituto de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos.
Lo anterior, se logrará con una intensiva publicidad, mediante la entrega de volantes en domicilios,
gimnasios y oficinas, incorporando además, avisos publicitarios en revistas enfocadas a estilos de
vida sana, correo masivo y una página web de alto nivel. Por otra parte, las alianzas con
nutricionistas y participación en eventos, también ayudarán a capturar una mayor cantidad de
clientes.
La inversión inicial de CocinaSana.cl es de M$32.000, con un VPN de M$123.174 y una TIR de 85%,
comercializando el primer año 37.440 platos, con tasas de crecimiento para los siguientes 4 años,
de 75%, 14%, 8% y 7.6 %, logrando con ello una participación de mercado del 18% al quinto año,
equivalente a 87.360 despachos, con ingresos netos de M$303.564 y una rentabilidad sobre las
ventas de 24%.
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CastorfoodFarías C., Cristian, Inostroza C., Darío, Medel G., Alfredo 01 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración MBA / El mercado de las carnes exóticas en Chile ha tenido un desarrollo importante en
los últimos años, lo que se traduce en un consumo actual per cápita de este tipo de
carnes en 0,5 Kg al año.
El mercado objetivo de Castorfood corresponde a 1.039.731 potenciales
consumidores, ubicados principalmente en el sector oriente de la Región
Metropolitana, situación que se traduce en un monto anual de US$8,8 millones de
dólares.
Las necesidades que cubre el producto, se relacionan con el consumo de alimentos
saludables (carnes magras) y el aporte nutricional que entrega a sus consumidores,
por otra parte, la extracción de castores de la zona austral del país, aportará a
mitigar en parte el problema de sobrepoblación de animales que existe en la zona.
El modelo de negocio está definido por un flujo que comienza con el
abastecimiento y envasado de la carne de castor en la zona sur del país, llegando
el producto a la región Metropolitana para su distribución y comercialización a los
clientes finales (supermercados y restaurantes).
Los competidores en la actualidad son pequeños empresarios de la zona sur que
poseen poca participación de mercado, por no tener una ventaja competitiva que
les permita expandirse a otros sectores del país. En este ámbito nuestra empresa
pretende mantener una red de contactos en el abastecimiento y continuidad de la
materia prima, procesos normativos (SAG), y además contar con los principales
contactos “administradores” de cadenas de supermercados y restaurantes
interesados en este tipo de producto.
Nuestro equipo gerencial está distribuido con funciones específicas, de acuerdo a
sus competencias y las necesidades y continuidad de la empresa en el mercado.
El potencial de crecimiento del negocio está relacionado con el nivel de ventas que
puede alcanzar en función de los antecedentes recopilados en el presente estudio,
situación que nos permite proyectar una penetración de mercado al quinto año de
un 15%, lo que se traduce en comercializar 8.122 Kg de carne al mes para esa
fecha.
Acorde con las proyecciones financieras, se espera finalizar el quinto año con un
nivel de utilidades después de impuestos por MM$ 292, llegando la empresa a
alcanzar una TIR de 48% y un VAN de MM$ 511, considerando una tasa de
descuento del 15%. Adicionalmente el periodo de recuperación de la inversión
(payback), es a partir del cuarto año de operación, mientras que el Breakeven
operacional se produce a fines del primer año.
Dados los procedimientos y trámites que deberán realizarse antes de la entrada en
operación de la empresa, se estiman que estas inicien el 1 de noviembre de 2011.
La estructura de propiedad de la empresa será Limitada siendo responsable cada
socio como límite, el monto de capital aportado o a un monto mayor que se
especifique en la escritura.
Las fuentes de este resumen están expuestas en el detalle del documento que
sustenta cada punto.
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Concrete Solutions: maquinaria para construcción, minería y energíaAliste, Eduardo, Couderc, Claudio, Ortiz, Julio, Rojas, Javier, Zará, Amir 01 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración MBA / Con proyecciones de crecimiento promedio para el 2011 de 5,8 % y ventas esperadas en equipos para el transporte de hormigón por MM$US 19.9, esta industria ofrece un singular atractivo para el ingreso de nuevos entrantes capaces de generar una oferta de valor que apunte a satisfacer los grandes requerimientos - aún no cubiertos- de las empresas de los tres principales sectores (constructoras, generadoras, mineras) que demandan este tipo de equipamiento y servicios. Sin embargo, el conocimiento profundo de este negocio y la gran inversión que es necesario realizar generan una barrera de entrada que para muchos resulta ser insalvable y, que solamente puede ser superada por el Know-how de quienes han obtenido una basta experiencia en la industria por muchos años.
La gran oportunidad de negocios que representa este mercado se explica al conocer las condiciones en que opera actualmente esta industria en Chile: sólo dos competidores que poseen el 90 % del mercado y la inexistencia de un servicio de post-venta para las marcas no representadas, las que suman cerca de 800 equipos actualmente.
“ConcreteSolutions” espera posicionarse como una nueva alternativa al mercado para la venta y post-venta de maquinaria transportadora de hormigón. Su diseño, basado en años de experiencia y en un riguroso estudio, le permitirá entregar a sus clientes una solución integral, flexible, confiable y económica a través de dos líneas de negocio:
•
Venta de equipos: al disponer de la representación de alguna marca China o Coreana (Junjin, Concorde, KCP o Everdigm). “ConcreteSolutions” penetrará en el mercado con una estrategia de costo.
•
Servicio Postventa Multimarca: éste servicio, básicamente hace referencia a la venta de repuestos originales y alternativos, así como a la realización de servicio técnico a los equipos concreteros de las principales Marcas presentes en Chile.
En cuanto a las proyecciones de venta “ConcreteSolutions” ha diseñado un plan de acción donde su objetivo principal para sus primeros 5 años es alcanzar en promedio más de un 40% de participación de mercado en la venta de equipamiento (en sus distintas líneas de productos) y sobre el 50% en el servicio postventa.
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Somnus" : pabellones odontológicosVillanueva Maffei, Julio 12 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración / Villanueva Maffei, Julio Alberto [Parte I] / Dentro de
las innovaciones de la reforma sanitaria del 2005, esta la garantía de
calidad para las prestaciones medicas y odontológ
icas del GES (Garantías explicitas
en salud) por lo que todos recintos quirúrgicos, que deseen acreditarse debe cumplir
con los requerimientos que la autoridad sanitaria
h
a delineado en una serie de
reglamentos y decretos (8, 9, 10)
Por otro lado el siste
ma público de salud
no cuenta con la
oferta
suficiente
de
pabellones
para la atención odontológica de pacientes bajo
anestesia local,
sedación
endovenosa y anestesia general, y el sistema privado es excesivamente caro para
estas prestaciones
.
La combinaci
ón de los hechos descritos hace que se genere una oportunidad de
negocios, en la oferta de
pabellón odontológico
-
denominado Pabellón Odontológico
Somnus (POS) para efectos de este plan
-
, destinado a atender a los pacientes que
deben ser atendidos en est
os recintos.
Así, pues, el mercado objetivo primordial o cliente de este negocio son los
odontólogos
, que tienen un interés inmediato en
la utilización de este recinto
para
atender pacien
tes de mayor complejidad.
Se estima que
en las comunas de nuestro m
ercado
objetivo de este proyecto
trabajan
alrededor de 1014 odontólogos, de los cuales un 10
a 15%
%
corresponde
con el
perfi
l
de los clientes finales de este negocio, lo que significa que el mercado
objetivo es de
101
a 152
odontólogos
. Lo anterior
deber
ía
genera
r una demanda de
pabellones
aproximada
de
2.000 pabellones/año.
El equipo gestor está conformado por profesionales con experiencia en el área
pública
y privada
de salud, por lo que la necesidad a satisfacer es ampliamente
conocida, así como el a
nálisis de la oferta en sus detalles administrativos y
operacionales, que constituye una ventaja en el éxito del negocio.
La oportunidad que este
negocio
o
frece, considera un costo de capital del 15,
284
%
como proyecto de
nueva empresa, con una TIR de 19
%
y un PRI de
3,58
años y
requiere de un cap
ital de Inversión de M$ $ 54.898
, un VAN positivo de M$
14
.
089.292
,
con utilidades de M$ 74.903.894
desde el
quinto
año
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Otec diseñando capacitaciones desde el teatro MMY EscénicaAlarcón Gómez, Jaime Esteban, Yáñez Langer, Marcelo Andrés 08 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración / Autor, no envía autorización para ingresar a Portal de Tesis Electrónicas de la U. de Chile / Parte I y II / Este plan de negocio c
orresponde a la creación de la primera
OTEC
ESCÉNICA del país, lo que la
hace diferente a todas la
s que hoy en día existen en Chile. Esta diferencia viene dada por la
forma,
técnica
s y herramientas que se utilizarán
para entregar
las capacitaciones. É
stas se generan en un 100%
desde las técnicas y herramientas del teatro, es decir, a cada capacitación, independiente del tema a
t
ratar, se le incorporan
juegos de roles, d
inámicas teatrales u otras actividades que sean necesarias para
poder lograr el objetivo del curso
:
“solucionar un problema o entregar una mejora real en la operación
contingente de la empresa
”. L
os cursos son creados con y para la empresa, no existen 2 cu
rsos iguales
en
MMY
Escénica
, sumado a esto
,
cada curso tiene un
módulo
final de educación financier
a para la
familia,
lo que hace una distinción automática co
n el resto de los OTEC del país
.
Este plan de negocio nace debido a la necesidad de capacitaciones de calidad, por parte de 5 empresas:
Prontomatic, Intertrade, Laboratorio Ballerina,
Agrícola
Ballerina y
Holgrei, empresas donde los
fundadores del OTEC ocupan cargos gerenciales de relevan
cia, con lo cual han conseguido ser
considerados como organismo de capacitación exclusivo para ellas.
Con este desafío se plantea un OTEC
que innove y logre un desempeño sobresaliente en el mercado de
la capacitación
,
a través de la entre
ga de servicios,
e
n el área de administración de personal, enfocada
en aumentar la empleabilidad y desarrollo de habilidades personales como: liderazgo, trabajo en
equipo,
manejo de temas difíciles y
finanza
s personales, siendo impartidos,
alejándose de las
capacitaciones t
radicionales y transformándose en el primer OTEC escénico del país, donde todas las
capacitaciones se desarrollan teniendo como base las técnicas y herramientas teatrales.
La OTEC está compuesta por un equipo de profesionales
de alto nivel ejecutivo y
act
ores
pedagogos,
con enormes ga
nas de emprender y desarrollar esta nueva forma de capacitar.
La OTEC en general ofrece servicios profesionales de gran utilidad para ayudar a los directivos de las
organizaciones a identificar y definir los principales proble
mas que
las
afectan
, con el objetivo de
alcanzar sus propósitos fundamentales
.
El plan de negocio muestra una oportunidad de inversión importante
ya que para los
inversionista
s,
la
TIR esperada en
un
pla
zo de 3 años corresponde a un 88%, con un VAN de
$53.617.032
.
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AyekantunArancibia Ramirez, Javier Ignacio, Riquelme Zuñiga, Rodrigo Felix 04 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración / Arancibia Ramirez, Javier Ignacio [Parte I Análisis estratégico y de mercado], Riquelme Zuñiga, Rodrigo Felix [Parte II Análisis organizativo y financiero] / Autores autorizan el acceso a texto completo de su tesis en el Portal de Tesis Electrónicas de la U. de Chile. / El desarrollo del presente plan de negocios tiene por objetivo la implementación de un centro de actividades extra programáticas complementarias a la formación pre-escolar y escolar, llamado Ayekantun, las cuales están dirigidas a menores entre 4 y 10 años. El centro de actividades se emplazará en la Región Metropolitana de Santiago, específicamente en la comuna de Las Condes.
Ayekantun nace para constituirse como una real opción para los padres y madres que trabajan y que deseen que sus hijos desarrollen una actividad extra programática con el fin de recrearse y fortalecer su desarrollo físico, artístico y psicomotor, a través de la participación en diversos talleres, tales como, karate, ballet, baile, taller de manualidades, entre otros. Lo mencionado anteriormente reforzando el concepto de familia, para lo cual el modelo de negocios de Ayekantun contempla la participación opcional de los padres en el desarrollo de alguno de los talleres junto con la oferta de un servicio complementario de transporte que facilite la asistencia de los menores al centro de actividades.
Del análisis del entorno y de la industria es posible concluir que se presentan condiciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas y legales favorables para el desarrollo de las actividades económicas en el país. Lo anteriormente indicado hace viable la incorporación de Ayekantun como nuevo actor en la industria.
A través de una estrategia de enfoque con diferenciación, Ayekantun pretende proporcionar una oferta de valor sustentada en la combinación e integración de una variada oferta de talleres que se adecuen a cada etapa del desarrollo de los menores.
Por otra parte y respecto del ámbito financiero, en función a las diversas estimaciones realizadas bajo distintos escenarios con el mismo horizonte de tiempo en la evaluación, permiten confirmar la factibilidad y atractivo del proyecto, dado que los resultados obtenidos en cada uno de ellos presentan un VAN positivo con una tasa de descuento de un 16,9% y un período de recuperación de la inversión de tres años en un escenario neutral.
En consecuencia y una vez desarrollado el presente plan de negocios, a través del cual se analizaron y evaluaron las diversas variables asociadas a la industria en la cual participará Ayekantun, el cual también contempla la evaluación financiera del proyecto, permiten concluir la viabilidad de la implementación del centro de actividades con una alta probabilidad de éxito, transformándolo en un proyecto atractivo para invertir.
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Servicios de ingeniería y confiabilidad en sistemas transportadores - S.I.C.SLamas Medina, Juan Francisco, Vallejos Donoso, Hugo Segundo 07 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración / Lamas Medina, Juan Francisco [Parte I], [Vallejos Donoso, Hugo Segundo [Parte II] / El propósito de este trabajo será dar a conocer el plan de negocios para un servicio de Ingeniería y Confiabilidad a los Sistemas Transportadores de las plantas de mineral de cobre, el cual será prestado en la segunda región de Chile. Los sistemas de transporte son el corazón de las compañías mineras y nos permiten trasladar materiales desde un punto a otro, por esta razón son considerados equipos críticos dentro de la cadena de producción. Sin embargo, las condiciones de aumento de tratamiento de mineral y durezas, además de la baja en las leyes han generado que estos equipos sean sometidos a condiciones extremas de operación, generando aumento sostenido en los costos de mantenimiento y disminuciones puntuales en los indicadores de disponibilidad de la planta por efecto de las fallas que experimentan estos sistemas. Este proyecto pretende hacerse cargo de estas falencias indicadas y a la vez busca re-posicionar en forma competitiva a estas unidades de negocio.
Para el desarrollo de este plan de negocios se comenzó con la elaboración del análisis de la industria que nos indicó que este servicio se desarrollará en un mercado de altos ingresos y muy exigente en calidad. El análisis de Porter evidencia que la industria presenta escasez de servicios de alta calidad debido principalmente a la falta de profesionales preparados.
Nuestro mercado objetivo son las compañías mineras (medianas o gran minería) y los clientes son los gerentes y superintendentes de operación y/o mantenimiento de las plantas de Chancado, a los cuales les ofreceremos nuestros servicios cuya ventaja competitiva esta apalancada en la calidad de nuestros diagnósticos producto de nuestra mano de obra altamente especializada y la metodología de trabajo basada en la aplicación del ciclo de mantenimiento.
La propuesta de valor de nuestros servicios se basa en asegurar la continuidad operacional de los sistemas de transporte de mineral, así como también disminuir costos en los diferentes ámbitos relacionados, mediante la eficiencia de sus procesos internos, a través de la aplicación del ciclo de mantenimiento.
Finalmente, el plan financiero y la evaluación económica para el desarrollo de este negocio nos indican que se requiere una inversión inicial de $ 265,4 millones de los cuales se obtiene un VAN de un $ 320,2 millones, TIR 30% y un periodo de recuperación de la inversión de 7 años.
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